您好 )企业预收B工厂的货款40000元存入银行。 借:银行存款 40000 贷:预收账款 40000 (2)向B工厂销售预收货款的商品一批20000元,货款全部已预收。 借:银行存款 20000 贷:预收账款 20000 (3)企业以银行存款1200元预付下季度的报刊费。 借:预付账款 1200 贷:银行存款 1200 (4)期末摊销应由本月管理部门负担的报刊费400元。 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 (5)预提本月应负担的短期借款利息1500元。 借:财务费用 1500 贷:应付利息 1500 (6)收到银行通知,本季度实际银行借款利息为6000元,以存款支付(已预提了3000元的利息支出) 借:应付利息 3000 借:财务费用 3000 贷:银行存款 6000

本月销售甲产品23000元,尚未收款。销 售乙产品17000元,已经收款7000元。 2.收到上月产品销售货款10 000元,存入银 行。 3. 本月应承担短期借款利息2 000元,尚未付给 银行。 4.预收货款8 000元,款项已存入银行,商品将 在下月发出。 5.以银行存款支付下半年报刊费1 000元。 6.支付上月利息1500元。 7.采购人员预借差旅费2500元。 填列:权责发生制下的本月收入和费用分别为( )元和( )元。
)企业预收B工厂的货款40000元存入银行。(2)向B工厂销售预收货款的商品一批20000元,货款全部已预收。(3)企业以银行存款1200元预付下季度的报刊费。(4)期末摊销应由本月管理部门负担的报刊费400元。(5)预提本月应负担的短期借款利息1500元。(6)收到银行通知,本季度实际银行借款利息为6000元,以存款支付(已预提了3000元的利息支出)
3.两种会计确认基础运用比较【例3】(1)收到某客户上年度所欠的货款50000元,存入银行;(2)以银行存款支付本季度短期借款利息费用9000元;(3)以现金预付下年度的报刊费1200元;(4)赊销货物一批,价款10000元,约定3个月后收讫:(5)根据销货合同,收到某客户的购货定金20000元(系收到银行存款);(6)计算确定本月应负担的设备租金为2000元;(7)计算确定本月应负担的报刊费100元。
某企业某年7月发生以下经济业务:(1)预收A企业货款50000元存入银行;(2)以银行存款支付本月销售部门业务招待费3000元,管理部门业务招待费5000元;(3)以银行存款预付下半年房屋租金6000元;(4)以银行存款支付广告费50000元;(5)向B企业发出甲产品,货款80000(不考虑增值税),扣除上月预收款50000元,余款收到存入银行;(6)摊销应由本月负担的报刊费900元;(7)预付下一个季度仓库租金6000元;(8)向C企业销售乙产品50000元,增值税8500元,货款尚未收到;(9)本月应付电话费3000元尚未支付;(10)预提本月短期借款利息4400元。【要求】按照权责发生制确认该企业当月的收入、费用和利润。
久安公司2020年一月份发生如下业务销售产品12000元,通过银行存款收到9000元余额暂欠收到上月销售贷款6000元存收到上月销售贷款6000元存入银行销售产品一批,价款4000元,款项已于上月预收以银行存款预付下半年的报刊费3000元欲提本月应负担的短期借款利息1000元尚未支付以现金支付本月办公费600元以银行存款支付本季度短期借款利益3500元,原来已经预提2000元银行存款上交上月所得税2000元权责发生制的收入和费用和收付实现制的收入和费用
老师您好外贸贸易企业注册地址和办公地址不一致影响退税吗
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
在第三问中的借方能否记待摊费用
新准则取消了待摊费用科目