你好,期末余额应重分类到预收,不计提坏账

A公司2000年开始采用备抵法计提坏账准备(该企业没有其他应收款),坏账准备的计提率为5%,根据下列经济业务计算A公司每年计提坏账准备的数额并编制会计分录。(1)2000年末应收账款期末余额1000000元。2000年坏账准备实际提取数=(2)2001年发生坏账损失6000元,年末应收账款,期末余额1200000元。2001年坏账准备实际提取数=(3)2002年以前列作坏账的8000元又收回年末应收账款,期末余额1100000元,2002年坏账准备实际提取数=
7.【单选题】华宇公司年末应收账款余额为400000元,计提坏账准备前坏账准备账户有贷方余额2000元,按3%提取坏账准备,则应冲减的坏账准备为()元。A.1200B.2000C.3200D.800
某企业年末应收账款余额为500000“坏账准备”账户余额为贷方1000按4%o提取坏账准备,则应补提坏账准备1000会计分录
坏账准备期末应有余额为负数,怎样计提坏账准备?
4.某公司年末应收账款余额为80万元,计提坏购账准备前“坏账准备”账户为贷方余额12000元,坏账准备计提比例为5%。年末,调整计提坏账准备。
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师如果,当期收回了坏账5万,发生了坏账损失7.5万,期初坏账准备为1.9万,期末坏账准备余额为2.825万,当期应计提多少坏账?
你好,应该用倒挤法。根据期末优收款根据期末应收款项的余额计算出期末坏账准备的金额,然后减去账上已计提的坏账准备就是本期应计提的。
中间发生的,如果不是单项计提,都是照龄法计提的,都可以不用去考虑,在期末统一调整就可以。