您好 请问库存商品出售对应结转主营业务成本了吗

采购原材料:借方:原材料 10 贷方 银行存款:10 领用原材料:借方:生产成本——基本生产成本10 贷方:原材料 。现在年底了 我们但是现在想先暂估成本,如何账务处理?
暂估借原材料20万,贷应付账款暂估20万,借生产成本20万,贷原材料;借库存商品20万,贷:生产成本20万,借主营业务成本20万,贷库存商品20万,跨年收到发票是30万,现在分录怎么写?会涉及到应交税费应交企业所得税的分录?
暂估的原材料用于生产成本到库存商品,当年发票来了怎么处理?借:原材料10 贷:应付账款暂估 借:生产成本10 贷:原材料10 借:库存商品10 贷方:生产成本10 原材料发票来了15元,发票跨年来了怎么处理球分录
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请问老师,用于研发的原材料出库,我做的分录是 借生产成本 贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借管理费用 贷库存商品,这样对么?
老师您好,开票黑个人不知道名字只知道姓啥,可以写张女士王先生吗
公司让长期临时工开劳务费发票合规吗
小企业会计准则,上年的暂估100万发票只拿回来60万,怎么处理?
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,手动调整税局的2025年资产负债表期末数后 与电子账本上同期资产负债表 就有差入。只能这样吗?
老师,税务局让更正24年的应付职工薪酬金额,要和个税申报一致,之前报的是60000,改为16500,更正汇算清缴表的时候提示先要更正财务报表,是只改利润表就可以不?是不是也需要调账?
没有预收账款用应收代替?
老师您好,开票给个人怎么开,小规模取票
老师,开票人给收款人开了1500万的商票,收款人又给开票开了500万的销项,那收款人应收账款是2000万呀?
老师,收到政府补助,要求省财政资金,市财政资金,自筹资金独立核算的话,而且要求支出是不含税金额才算,而且是需要用于研发项目支出才可以?请问实操中是根据什么科目来独立核算?是根据银行存款还是根据什么?
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
对的老师
借:原材料 -10 贷:应付账款暂估 -10 借:生产成本-10 贷:原材料-10 借:库存商品-10 贷方:生产成本-10 借:原材料15 贷:应付账款 15 借:生产成本15 贷:原材料15 借:库存商品15 贷方:生产成本15 借:利润分配-未分配利润5 贷:库存商品 5
这个是跨年的分录?求一个当年发票来了的分录。
还需要贴企业所得税的分录?
借:原材料15 贷:应付账款 15 借:生产成本15 贷:原材料15 借:库存商品15 贷方:生产成本15 借:主营业务成本 5 贷:库存商品 5
还需要做企业所得税分录还是直接调增就行?
您不是说的是当年来发票的?
对的,如果跨年来的发票,还需要做企业所得税的分录?还是汇缴清算的时候调增调减就行?
请问您什么时候收到的发票 什么时候汇算清缴的
汇缴清算前取得发票
汇缴清算后取得发票都要怎么处理,老师教我一下,我是小白
那不需要单独做所得税的分录 汇缴清算的时候调增调减就行
如果汇缴清算过了是不是可以更正汇缴清算也不需要做单独的分录?老师什么情况下要写单独所得税的分录?
汇缴清算过了 更正汇算清缴后 涉及到所得税 就需要做分录
那个我知道,我以为收到一次跨年发票都要做一次所得税分录
不是的 不需要收到一次跨年发票就做一次所得税分录
只需要在汇缴清算的时候调增调减后再看需不需要做企业所得税的分离
是的 汇算清缴的时候 一次性根据税金做一笔分录