您好 做相同的红字分录冲销 然后做正确的分录

新接手一家公司账,发现应交税费每个账户都有余额,有贷方余额,也有借方余额,查了一下并无欠交税款,查了之钱账,余额是从前几年一直遗留下来的,我估计应该是有的计提的多,有的没有计提形成的,那么我现在贷方余额的不计提,借方余额的多计提可以吗
之前2017年由于会计账做错的原因导致一笔应付账款借方挂账10万,然后银行余额对不上做了一笔提现,实际上应付账款余额应为0,我今年查出来应该如何处理?
老师,你好。今年查账才发现一家单位在去年应收账款挂错了,但是去年这个单位的货款就结清了。挂错账了导致今年该单位的应收账款余额还在贷方。这个账应该怎么在今年的凭证中调回来呢?
请问下,跨年后新建账套的时候把期初科目挂错了,本来期初应该是材料科的应收,结果期初的时候挂成运输费的应收了。结果现在才发现两个科目都有余额,材料款的贷方余额,运输费的借方余额,该怎么调整呢?
老师你好,查出来2017年的手工账,有一笔下错账了,导致本应该是借方余额成为贷方余额了,一直错挂到现在,现在发现了,如何调整
老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
老师,我把请假被扣款的也一起计提了,做分录是以下分录,例如,某员工月工资应发5000元,因请假扣除200元。计提工资时:借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬——工资5000。发放工资时:借:应付职工薪酬——工资5000,贷:其他应收款--请假扣款200,贷:银行存款4800。但是,其他应收款请假扣款这个明细账科目贷方就有余额就不平,有什么方法可以冲平这个科目吗?还是有没有对这个请假扣款更好的处理方法
老师,我收到这样的发票,我怎么入账呢,怎么起凭证呢
请问同一个产品取回进项票第一批10元,第二批11,第三批12,开票怎么开呀,需要看回每一张发票吗,比如销项先开完10.3,再开11.3,再开12.3,还是10+11+12=33/3=11,金额大于11就行,全部开11.3也行
老师您好,请问一下,一般纳税人工程公司,到了一笔工程款,要做笔劳务,把钱拿出去,但是乙方还没给甲方开票,可以先做劳务吗?让劳务公司给乙方开票,然后把钱转出去,过后下个月乙方再给甲方开工程款的发票,这样可行吗,风险大不大
经营范围包括一般项目:建设工程消防验收现场评定技术服务:消防技术服务;消防器材销售;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务:工程管理服务:安全系统监控服务:安防设备销售:环境保护监测;水环境污染防治服务:生态环境材料销售:广告制作:环境保护专用设备销售:园林绿化工程施工:音响设备销售:建筑装饰材料销售:建筑防水卷材产品销售:建筑材料销售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老板您好,这个经营范围可以开广告代理服务*广告代理服务费嘛
老师您好,递延收益到账时没有说要拨款给其他公司,跨年后才说要把到账的资金拨付给其他公司,这个账务应该怎么调整呢,以前人员的会计分录: 借:银行存款贷:递延收益(24年) 拨款时:递延收益 贷:银行存款(25年4月) 老师那现在要调整的会计分录是:
个体户变更了经营者,那原经营者为个体户发生的费用怎么做账,是否要新建账套?
修改财务制度备案,有什么风险吗?
现在工作好找不?就业情势咋样?
借:应收票据-250 贷:应付账款-250 借:应付账款250 贷:应收票据250 这样的话,我的应收票据贷方多500啊
2017年的账,应收票据早就没有数据了
这是我在系统上做的凭证
应收票据当时本来应该是什么科目的?
2017年应收票据早就下完账了无数据了。当时是手工账
当时是手工账 无数据了 是没有余额 还是没有会计凭证了
没余额了
有一笔下错账了,导致本应该是借方余额成为贷方余额了 您不是说有贷方余额么?
你不能解答别浪费别人时间,不看看给你发的图吗,然死了
您第一张截图是应付账款明细账 是借方发生额250万 你第一个截图 描述的是借方增加 应付账款科目怎么会是借方增加? 第二个图片是个分录 应该红冲应付账款借方方发生额 跟应收票据贷方发生额 您是不是冲反了方向? 红冲是应该做当时一样的分录 金额红字 就是看了您的截图 跟图片上的留言 所以才多问了 不问清楚 怎么解决 您也可以自己看看你截图圈的跟您图片留的字
第一张图25o在借方做但下账在贷方是不是,下错着呢,是不是应该冲贷方
第一张截图 当时分录应该是 借:应付账款 贷:应收票据 这样写分录的 然后登记的应付账款明细账 借方
你看余额,原主写对着呢,但下账下错着呢
余额是体现的贷方发生额 但是登记账簿的时候是写的借方发生额 您能看到前面这份凭证么? 当时应付账款分录到底是借方还是贷方 还是说分录是正确的 只是登记账簿的错误 两种情况 处理方式不一样 如果是分录正确的登记账簿错误 划线更正账簿登记就好了 如果是分录错误 账簿也错误 那就要做分录红冲
写对着呢,账下错了,余额也是借的,所以现在才调账。余额对还调会什么账,
你把第一张图片好好看看,记录做对着里,余额错着里
那250万的应付账款分录 请问当时怎么写的? 可以麻烦您截图我看看吗