您好 做相同的红字分录冲销 然后做正确的分录
老师,你好,系统弹出的金额是81200,但是我的总开票金额是86500,我应该怎么填写税务申报表?
股东垫付房租,可以用公户转账还给股东吗?
老师 出口退(免)税备案 申请后几天能批准?
一般纳税人酒店A,酒店法人名下有自己的场地,将场地出租给A,那租房协议该怎么账务处理,需要摊销给各个部门吗? 2.因为是法人自己的场地,租给自己名下的酒店,如果开票要交房产税和个税,老板个人得掏钱。如果暂时不开票的话,那我正常每个月只计提,借:管理费用--场地出租,贷:其他应付款,那对于财务来说应该没什么风险吧? 3.酒店是2月的营业执照,5月20做的一般纳税人登记,做账的话怎么把之前的房租也做进去啊,该怎么账务处理啊 4.账务处理了,是不是印花税里的租赁合同就会根据相关科目,就得交印花税
我们现在有一个政府投资建设的项目所形成的固定资产,总金额是380万,固定资产入账入了359万,少入了21万,这21万尾款政府也一直未付给我们,我们也没能将该费用支付给建造方,对于漏记得21万固定资产,现在需要补登记到固定资产里面,又涉及钱款未付,对于该资产怎么进行账务处理
老师酒店购买蔬菜海鲜等食品用缴纳印花税吗
请问装卸搬运,是开运输发票,还是开物流辅助呢
2025年税务师的财务会计和涉税法律,这2科较去年有哪些变化?变化大不?
被审计查到招待费超标准以及出现了酒水怎么整改?是退回超标准的钱?
24年的工资表填错了,25年还能修改嘛,错了好几个月,申报的时候自动复制上月数据,有好几个离职员工又申报了几个月同样金额的工资
借:应收票据-250 贷:应付账款-250 借:应付账款250 贷:应收票据250 这样的话,我的应收票据贷方多500啊
2017年的账,应收票据早就没有数据了
这是我在系统上做的凭证
应收票据当时本来应该是什么科目的?
2017年应收票据早就下完账了无数据了。当时是手工账
当时是手工账 无数据了 是没有余额 还是没有会计凭证了
没余额了
有一笔下错账了,导致本应该是借方余额成为贷方余额了 您不是说有贷方余额么?
你不能解答别浪费别人时间,不看看给你发的图吗,然死了
您第一张截图是应付账款明细账 是借方发生额250万 你第一个截图 描述的是借方增加 应付账款科目怎么会是借方增加? 第二个图片是个分录 应该红冲应付账款借方方发生额 跟应收票据贷方发生额 您是不是冲反了方向? 红冲是应该做当时一样的分录 金额红字 就是看了您的截图 跟图片上的留言 所以才多问了 不问清楚 怎么解决 您也可以自己看看你截图圈的跟您图片留的字
第一张图25o在借方做但下账在贷方是不是,下错着呢,是不是应该冲贷方
第一张截图 当时分录应该是 借:应付账款 贷:应收票据 这样写分录的 然后登记的应付账款明细账 借方
你看余额,原主写对着呢,但下账下错着呢
余额是体现的贷方发生额 但是登记账簿的时候是写的借方发生额 您能看到前面这份凭证么? 当时应付账款分录到底是借方还是贷方 还是说分录是正确的 只是登记账簿的错误 两种情况 处理方式不一样 如果是分录正确的登记账簿错误 划线更正账簿登记就好了 如果是分录错误 账簿也错误 那就要做分录红冲
写对着呢,账下错了,余额也是借的,所以现在才调账。余额对还调会什么账,
你把第一张图片好好看看,记录做对着里,余额错着里
那250万的应付账款分录 请问当时怎么写的? 可以麻烦您截图我看看吗