你好!是的,所得税的计提有问题的
老师你好,我想咨询下我们公司符合小型微利企业,然后假如又申请了高新技术企业,那企业所得税可以优惠多少呢?假如拿所得税25万来计算。
高新技术企业所得税怎么算,比如年度利润是120万,小微企业应交所得税是100*50%*20%+20*25%*20%是这样吗?那要是既是小微企业又是高新技术企业怎么算
老师您好,我们公司是小微企业,同时也是高新企业,年利润是在76万,想问下所得税是按照高新的15%缴纳还是按照小微企业的2.5%计算缴纳?
老师好,企业属于小微企业 也属于高新技术企业 那么100万利润的情况下 是18%还是2.5% 企业所得税
3.国家重点扶持的高新技术企业么或者是技术先进性服务企业,这类企业企业所得税是15%缴纳的对么?那这个分红后期所得税也是享有这个15%还是说继续按20%进行缴纳的?
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师,资产负债表里的其他未交款和预提费用,在电子税务局季度报表资产负债里填报在哪里?
我想咨询一下,制造面点的企业,她买回来一些材料用于实验产品,这种材料的消耗产生点产品也没法售卖,这种消耗是记研发费用吗
老师,刘宏伟老师写的财税实务要点与涉税风险防范这本书怎么买
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提