您好,您的分录非常正确

李老师,我想问一下,如果公司缴纳社保公积金时,帮个人代垫的社保公积金,应该是记到其他应收款吧了? 借:其他应收款 贷:银行存款是这样子做嘛
老师好,帮我看一下公司银行存款收到2月份的退税,这个分录这样做对了嘛,如果不对可以帮我纠正一下吗
老师,你好!我请教一下就是我这里预付账款不多,所以我把他做应付账里,这样可以嘛?特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的,很多时候多付款的他不会退回给我司,这样我就直接做了应付账款。可以吗?例如:多付未退款 借:应付账款 贷:银行存款到了实际送货的时候:借:原材料: 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗?
老师好,想请老师帮忙砍看一下分录做的对不对 暂估入库:借,库存商品100 贷,应付暂估款100 付款:借,应付账款113 贷,银行存款 收到发票核销:借,应付暂估款100 借,进项税额13 贷,应付账款113 总感觉这个分录不太好,请老师帮忙修正,感谢
老师您帮我看一下,给客户付的钱又退回来了,分录这样做可以吗 借银行存款 贷银行存款
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
好的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!