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李老师,我想问一下,如果公司缴纳社保公积金时,帮个人代垫的社保公积金,应该是记到其他应收款吧了? 借:其他应收款 贷:银行存款是这样子做嘛

2022-03-18 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-18 21:42

您好 请问是先发放工资还是先交公积金

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快账用户1434 追问 2022-03-18 21:59

那如果是先发放工资和先交社保公积金分别怎么做会计分录呢

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齐红老师 解答 2022-03-18 21:59

先发工资计入其他应付款 先交公积金计入其他应收款

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快账用户1434 追问 2022-03-18 22:03

先发工资计入其他应付款 借应付职工薪酬贷其他应付款 先交公积金计入其他应收款 借应付职工薪酬贷其他应收款 老师,是这样子做嘛

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齐红老师 解答 2022-03-18 22:04

是的 这样理解正确的

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相关问题讨论
您好 请问是先发放工资还是先交公积金
2022-03-18
你好,有问题,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资5000。 借应付职工薪酬工资5000, 贷其他应收款,社保400, 其他应收款公积金120, 银行存款4480。
2024-12-03
同学您好,这种情况应该看您前期账务是如何挂账的,如果前期支付工资时个人部分没有挂账的话,直接就是冲抵费用即可,如果前期挂账了其他应收则冲抵其他应收对应科目
2024-11-19
同学,你图上这笔分录是发放工资的分录,计提的时候是借:各项费用77360 贷: 其他应收代垫-8122.8%2B3868(社保公积金) 应交税费-个人所得税51.8 应付职工薪酬 65318.12,而你是直接贷银行存款了,没有体现费用。
2022-01-12
您好,不对,个人出的钱,我们就没有费用进入利润表的 按正常发工资和交社保的分录做,收到钱我们冲减管理费用,这样不影响利润
2024-02-21
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