没开发票的记借:银行存款,贷:营业外收入
老师咨询一下,购买方为了得到各种销售返利,根据销售方的要求购买方开具了红字发票信息表(这时的购买方会计分录怎么做),销售方开具红字发票并付款给购买方(这时候购买的会计分录怎么做)
提问:请问返利收到钱的返利销售方跟采购方分别怎么做分录,收到货物的返利又分别怎么做分录?开票问题应该怎么开?请老师帮我全面解释一下谢谢!
老师请问,购买方收到销售方银行转账的返利费怎么做会计分录?没有开发票。
1.购买方已开具了红字发票信息表给到了销售方,购买方怎么做会计分录? 2.购买方已收到了销售方的红字负数发票,购买方怎么做会计分录?
购买方只是开具了红字信息表给到了销售方,还没有收到销售方的红字负数发票,购买方怎么做会计分录
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
那如果开了发票呢,分录怎么做
红字冲回原采购成本凭证。
好的,谢谢
不客气,有空给五星好评:,