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请问老师,18年公司通过法人账户转出一笔款,后期是陆续归还,直到21年才还清。现在税务局查账问这笔款是怎么回事,该怎么回复才不会被按股东分红缴纳个人所得税?

2022-06-05 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-05 21:14

您好,说明资金用途是与公司生产经营相关

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快账用户6085 追问 2022-06-05 21:20

那陆续还回来该怎么解释呢?

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齐红老师 解答 2022-06-05 21:46

您好,这个就不容易解释

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齐红老师 解答 2022-06-05 21:46

您好,可以认为法人借款给企业

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快账用户6085 追问 2022-06-05 22:01

也就是挂的法人的其他应收款可以说是为公司修建厂房设施用,后期陆续的归还冲的其他应收款说是借的法人的款吗?这样解释合理吗?

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齐红老师 解答 2022-06-05 22:37

您好,您的描述不合理,收回只能说公司向法人借款,否则归还很难认为合理理由

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快账用户6085 追问 2022-06-06 05:49

但是收回的款就是冲的其他应收款啊?怎么办呢?

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齐红老师 解答 2022-06-06 06:51

您好,那您就很难合理解释

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齐红老师 解答 2022-06-06 06:52

您好,直接跟税务协商

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您好,说明资金用途是与公司生产经营相关
2022-06-05
你好,分别计入各自当年的应纳税所得额,缴纳税款和滞纳金
2024-07-25
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-09
根据您提供的信息,这些款项是属于公司向非公司股东和员工支付的款项。如果这些款项是作为商务接待费用支出的话,那么这些款项应该被视为公司的正常经营支出,并应该在公司的财务报表中进行记录。 在税务方面,如果这些款项是作为商务接待费用支出的话,那么这些支出应该是可以列入公司的成本费用中,并在企业所得税申报时进行扣除。但是,如果这些款项是转给个人的,且没有合理的商业目的和合法的发票等凭证,那么这些款项可能会被视为个人所得税的应税所得,需要在个人所得税申报时进行申报和缴纳税款。 因此,建议您先核实这些款项的具体性质和用途,确保它们符合相关税收法规和商业惯例。如果这些款项确实是作为商务接待费用支出的话,您可以在公司的财务报表中将其列为其他应收款,并在企业所得税申报时进行扣除。但是,如果这些款项是转给个人的,且没有合理的商业目的和合法的发票等凭证,那么您需要在个人所得税申报时进行申报和缴纳税款。
2024-02-26
你好你如果是有偷税漏税的这个是无期的,可以一直追缴
2024-07-11
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