您好,因为题目递延所得税负债正负抵消了

所得税费用不是等于当期应交所得税+递延所得税负责-递延所得税资产吗,这题怎么没加递延呢
这个题怎么不用加上递延所得税负债增加的5?
本题第四问为什么所得税费用不加资料一中确认的递延所得税负债5万元呢
请问,这道题为啥不加递延所得税负债的5呢
这个分录中,为什么不把递延所得税资产和递延所得税负债写上 ? 为什么不是借所得税费用787.5递延所得税资产12.5。贷应交税费795。递延所得税负债5?
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
老师好。小微企业所得税年终汇算清缴 税务局退税 的钱返到 公司账上 怎么做账?银行存款 有退回来的多缴企业所得税钱
老师,股权转让没有个税还要申报吗?
老师,我们公司加工牛羊肉,进项也都有牛羊肉,现在系统里未勾选的只有牛肉了,现在要开出去羊肉的销项,这样可以吗?
怎么会抵消?20变成25,不是增加了
您好,是的,但是题目也没计算应纳税所得额。所以严格先减少再增加递延所得税影响
没明白 ,210不是应纳税所得额
您好,是的,题目注明是利润总额
那你说没计算应纳税所得额是什么意思
您好,正确严格计算是先计算应纳税所得额后得出所得税费用,再考虑递延所得税影响
所以我先算得应交税费55再考虑递延所得税负债加上5啊,答案为什么不加递延所得税负债5
您好。因为您没计算应交税费
我计算了啊,55不就是应交税费吗
您好,您没考虑递延所得税部分影响,所以计算错误的
我不是考虑了吗?加上5啊,可是答案不加,不考虑
您好,答案直接计算的所得税费用,就是不需要考虑递延所得税影响,因为正负抵消了,不影响
那到底要不要考虑,一点都不明白
您好,题目应交企业所得税是55-5等于50,所得税费用是50+5