齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,因为题目递延所得税负债正负抵消了
怎么会抵消?20变成25,不是增加了
您好,是的,但是题目也没计算应纳税所得额。所以严格先减少再增加递延所得税影响
没明白 ,210不是应纳税所得额
您好,是的,题目注明是利润总额
那你说没计算应纳税所得额是什么意思
您好,正确严格计算是先计算应纳税所得额后得出所得税费用,再考虑递延所得税影响
所以我先算得应交税费55再考虑递延所得税负债加上5啊,答案为什么不加递延所得税负债5
您好。因为您没计算应交税费
我计算了啊,55不就是应交税费吗
您好,您没考虑递延所得税部分影响,所以计算错误的
我不是考虑了吗?加上5啊,可是答案不加,不考虑
您好,答案直接计算的所得税费用,就是不需要考虑递延所得税影响,因为正负抵消了,不影响
那到底要不要考虑,一点都不明白
您好,题目应交企业所得税是55-5等于50,所得税费用是50+5
老师您好,这道题为什么是冲减递延所得税资产,而不是增加递延所得税负债呢
这个题怎么不用加上递延所得税负债增加的5?
请问,这道题为啥不加递延所得税负债的5呢
所得税费用到底是加递延所得税资产还是递延所得税负债?第一个题目写的是差额递延所得税负债应交所得税减去递延所得税负债。第二个题目里递延所得税资产答案写的也是应交所得税减去递延所得税资产
其他综合收益影响递延所得税费用么,递延所得税费用不应该等于递延所得税负债的增加-递延所得税资产的减少么
个人所得税换单位了怎么办
本年申报上年所得税会计分录
车辆租赁还要缴纳个人所得税吗
个人销售货物个人所得税怎么缴纳
企业所得税汇算清缴分录怎么做
在税务稽查中,增值税申报收入与企业所得税申报收入之间的不一致经常受到关注。导致这种差异的可能原因有哪些?
支付工资和收回个人社保的会计分录
你好老师个体户经营超市购买的扩音器会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市去购蔬菜发生的饭费住宿会计分录怎么做
小规模纳税人可以收一般纳税人的发票吗
以前年度电费单今年收到,如何作会计分录
财管31题怎么做,谢谢
老师,供应商是一般纳税人税率是13%,我给他委外加工,加工费税率是多少,如果不是一般纳税人又是多少加工费的
老师,我北京的企业,我想要公示我的实际经营地址,请问怎么操作
请问小规模纳税人6月开具的数字电子普票忘记入账,可以在7月补入账吗?
请使用微信扫一扫登录
怎么会抵消?20变成25,不是增加了
您好,是的,但是题目也没计算应纳税所得额。所以严格先减少再增加递延所得税影响
没明白 ,210不是应纳税所得额
您好,是的,题目注明是利润总额
那你说没计算应纳税所得额是什么意思
您好,正确严格计算是先计算应纳税所得额后得出所得税费用,再考虑递延所得税影响
所以我先算得应交税费55再考虑递延所得税负债加上5啊,答案为什么不加递延所得税负债5
您好。因为您没计算应交税费
我计算了啊,55不就是应交税费吗
您好,您没考虑递延所得税部分影响,所以计算错误的
我不是考虑了吗?加上5啊,可是答案不加,不考虑
您好,答案直接计算的所得税费用,就是不需要考虑递延所得税影响,因为正负抵消了,不影响
那到底要不要考虑,一点都不明白
您好,题目应交企业所得税是55-5等于50,所得税费用是50+5