同学你好 1 借,管理费用800 贷,库存现金800 2 借,销售费用3300 贷,银行存款3300 3 借,应收账款67800 贷,主营业务收入60000 贷,应交税费一应增一销项7800 借,主营业务成本 贷,库存商品 4 借,库存现金8000 贷,其他应收款8000 5 借,银行存款10000 贷,应收账款10000 6 借,银行存款100000 贷,实收资本100000

【例1-1】甲单位在本年1月发生如下经济业务(假设不考虑相关税费):(1)销售产品7000元,款项已存入银行。(2)销售产品一批,售价为9600元,按合同规定下月收回货款。(3)收到预付的购货款5800元,下月交货(4)收回客户上月所欠的货款36000元。5)以银行存款支付本季度短期借款利息27000元(6)用银行存款预付全年房租60000元。(7)购入办公用品1900元,款项尚未支付。【要求】在权责发生制和收付实现制下,分别计算甲单位本年1月应确认的收入和费用
【例1-1】甲单位在本年1月发生如下经济业务(假设不考虑相关税费):(1)销售产品7000元,款项已存入银行。(2)销售产品一批,售价为9600元,按合同规定下月收回货款。(3)收到预付的购货款5800元,下月交货(4)收回客户上月所欠的货款36000元。5)以银行存款支付本季度短期借款利息27000元(6)用银行存款预付全年房租60000元。(7)购入办公用品1900元,款项尚未支付。【要求】在权责发生制和收付实现制下,分别计算甲单位本年1月应确认的收入和费用
【例1-1】甲单位在本年1月发生如下经济业务(假设不考虑相关税费):(1)销售产品7000元,款项已存入银行。(2)销售产品一批,售价为9600元,按合同规定下月收回货款。(3)收到预付的购货款5800元,下月交货(4)收回客户上月所欠的货款36000元。5)以银行存款支付本季度短期借款利息27000元(6)用银行存款预付全年房租60000元。(7)购入办公用品1900元,款项尚未支付。【要求】在权责发生制和收付实现制下,分别计算甲单位本年1月应确认的收入和费用
2019年1月发生的经济业务 (1)1月2号以库存现金支付综合部办公费800元 (2)1月10号以建行存款一工行存款3300元支付销售部修理费 (3)1月12号,销售给强盛公司库存商品一批,货税款67800(货款60000元,税款7800元)尚未收到。主营业务成本直接结转。 (4)1月22号,收到宋风以库存现金退回出差借款8000元 (5)1月23号,收到同达公司2015.12.1日所欠货款10000元 (6)1月30号,收到投资款(实收资本)100000元
实训公司1月份业务1、1月1日,接到银行通知,合肥风诚科技有限公司前欠货款2000000元已经到账。2、1月3日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已经收到,并收入银行凭证,产品出库单,销售发票,银行进账单3、1月5日,开出金额伟100000元转账支票一张,支付电视台广告费4、1月6日,开出金额为200000元的转账支票一张,支付前欠光辉贸易有限公司货款5、1月7日,生产车间生产A产品领用甲材料8000千克,共计160000元,领用乙材料5000千克,共计50000元6、1月10日,购入乙材料10000千克,单价10元,货款100000元以银行存款电汇支付,材料已经验收入库7,1月15日,用现金支付行政管理部门业务招待费500元8、1月19日,收到环保部门罚单,开出转账支票支付罚款40000元9、1月21日,用现金支付销售产品运输费用680元。10、1月22日,从银行提取现金2000元,以备日常开支11、1月25日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已收讫并存
老师您好,我们公司没有进销存系统,我现在想按订单核算成本,目前合同表里没有订单号,我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号,产品代码,还有采购材料再编物料代码,才好去核算成本呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
结转的主营业务成本有会计分录吗
借,主营业务成本 贷,库存商品 这个是分录;