你好,对的是的,是销售方来开的。
开红字发票对方已经抵扣,红字信息表是购买方填写,红字信息表发给销售方,由发票是销售方开具吗
购买方发生退货专票已经抵扣了,是不是需要购买方开红字信息表给销售方开负数发票
购买方已经抵扣了发票,现在购买方已经开具了红字信息表,这个负数发票是销售方这边开吗?
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
我是销售方,购买方已经抵扣的发票,要我开红字,购买方已经开具了红字信息表,我接下来怎么操作
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
怎么开呀
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
这点哪个
老师能不能尽快回复我信息
你好,选择第二个的。
可我导不进去,都没有看到
是让对方怎么发给我,这边才能导进去
对方给你开了红字信息表让他给你一个电子版的,你放在桌面上。
要怎么弄啊
老师,这个电子版的该怎么弄啊
你好,让他给你发一个电子版的,他是XML格式的,然后你放到桌面上,不要打开,不要动你上面的图片的那一个选择,第二个下载开具。
他就是不知道怎么弄成电子版的
红字信息表查询里面有一个导出。
你让他找红字信息表查询的。
他就是直接导出来给我的
我这边点第二个,什么都没有
导出来给你之后,你把这个文件放到了桌面上。
放了的,老师
你这个格式怎么不是XML格式的?
只有那个格式的才行吗?
你好 XML格式的才可以的。