你好,这个是服务合同,按月提供服务吗?

合同是2021年7月签订的,共计100万,截止到22年12月付清款项,在签订合同时已经开票了50万,但是年底没有费用成本票,这50万能不能不确认收入
2021年10月签订5年技术服务合同200万,约定每月提供2次服务,2022年3月份一次性开了合同金额60%的发票120万,同时当月收款120万,如果每月确认收入3.33万,会计分录如何写?
如果合同签订的时间是2021年某一月份到2022年某一月份,确认收入的时候是在签订合同后全额列收,还是按月分摊?
老师,麻烦问下合同编号是按回签交到公司的时间为准,还是以签订合同的时间为准?比如有的是7月份跟甲方签,9月份才回签交给公司,是入到7月还是9月? 法人跟公司借款,如果年底没有还,会有什么后果?
老师,我在的这家公司是季度申报印花税,主管让我登这个合同台账,按季度来登的。请问,这个季度,我是应该以合同签订时间的所属月份来,还是以合同归档日期的所属月份来?比如有的合同,签订和归档不在同一个月,有可能签订在第二季度的最后一个月,但是归档就到下个季度的某个月了。这种我要以哪个来登合同台账?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
是服务合同,但是没有明确约定按月提供服务,就只写了服务的时间段
你好,那你可以提供服务的当月确认收入。
如果说是新媒体广告投放这类的合同呢?按理论来说这个应该是按月提供服务的吧?
投放的话应该每个月都有提供的,就像你给对方提供广告宣传服务,每个月都有,应该平均按月分摊。
那要是在合同签订的时候就全额列收了的话,有什么隐患呢?算假收入吗?
你好,只能说是提前确认了收入,你的成本没有发生的可以暂估。
如果合同是在2022年签订的,但是却在21年12月的时候开具了发票列了收入,算什么性质啊?
提供业务时间在2022年吗?
如果是的话,建议你在21年12月份 确认收入,缴纳增值税,要不你的增值税、销售额、所得税的销售额不一致,税务局会找到。
这倒没仔细看,在或者不在都是什么问题呢?能详细说说不
提供业务是在2022年的,建议你在21年12月份确认收入,缴纳增值税。
可以先开发票再签合同吗?
可以的,这个没有关系。
12月开了发票,2022年3月才签合同,这个也没关系啊?不是,合同都没签订,怎么确定的金额呢?
那你们为什么不提前签订合同,如果后期补的话,建议你和12月份的发票一块 签合同的时候,时间提前就是了。
就是说先开票后签合同还是有问题咯
不合理,要么你之前就是虚开发票。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。