你好,这个是服务合同,按月提供服务吗?

合同是2021年7月签订的,共计100万,截止到22年12月付清款项,在签订合同时已经开票了50万,但是年底没有费用成本票,这50万能不能不确认收入
2021年10月签订5年技术服务合同200万,约定每月提供2次服务,2022年3月份一次性开了合同金额60%的发票120万,同时当月收款120万,如果每月确认收入3.33万,会计分录如何写?
如果合同签订的时间是2021年某一月份到2022年某一月份,确认收入的时候是在签订合同后全额列收,还是按月分摊?
老师,麻烦问下合同编号是按回签交到公司的时间为准,还是以签订合同的时间为准?比如有的是7月份跟甲方签,9月份才回签交给公司,是入到7月还是9月? 法人跟公司借款,如果年底没有还,会有什么后果?
老师,我在的这家公司是季度申报印花税,主管让我登这个合同台账,按季度来登的。请问,这个季度,我是应该以合同签订时间的所属月份来,还是以合同归档日期的所属月份来?比如有的合同,签订和归档不在同一个月,有可能签订在第二季度的最后一个月,但是归档就到下个季度的某个月了。这种我要以哪个来登合同台账?
出口0税率的人民币离岸价格是30000,但是这批货需要视同内销,那么算不含税金额30000/13%对吗
老师,厂房开办期间的印花税和契税可以直接入开办费吗
老师,请问一下老板开加油发票回来,公司名称少了一个字,我们取得发票那里也能看见这张发票。那能入账的嘛?
运输业购入备用的轮胎,假设先不计入损益,是入原材料、库存商品还是周转材料?
老师,在多家企业任职有工资,属于个人私下代账吗?
一个公司转钱到另外一个公司小程序做代发这种怎么做账务处理呢
老师好,公司给个别员工租的宿舍,有发票 可以做福利费吗
老师,现在电子税务局开票人,报税人,财务负责人可以是同一人吗
老师,文化传播公司,收到现代服务的进项发票,怎样做分录
请问:2025年4月预缴了2025年度第一季度企业所得税,2025年7月更正申报,应交企业所得税(第一季度)调整为0。因各种原因,2025年度未申请退回此笔税费。2026年6月申退回,6月已到账。请问:这笔业务如何做账?具体明细分录(末级)?
是服务合同,但是没有明确约定按月提供服务,就只写了服务的时间段
你好,那你可以提供服务的当月确认收入。
如果说是新媒体广告投放这类的合同呢?按理论来说这个应该是按月提供服务的吧?
投放的话应该每个月都有提供的,就像你给对方提供广告宣传服务,每个月都有,应该平均按月分摊。
那要是在合同签订的时候就全额列收了的话,有什么隐患呢?算假收入吗?
你好,只能说是提前确认了收入,你的成本没有发生的可以暂估。
如果合同是在2022年签订的,但是却在21年12月的时候开具了发票列了收入,算什么性质啊?
提供业务时间在2022年吗?
如果是的话,建议你在21年12月份 确认收入,缴纳增值税,要不你的增值税、销售额、所得税的销售额不一致,税务局会找到。
这倒没仔细看,在或者不在都是什么问题呢?能详细说说不
提供业务是在2022年的,建议你在21年12月份确认收入,缴纳增值税。
可以先开发票再签合同吗?
可以的,这个没有关系。
12月开了发票,2022年3月才签合同,这个也没关系啊?不是,合同都没签订,怎么确定的金额呢?
那你们为什么不提前签订合同,如果后期补的话,建议你和12月份的发票一块 签合同的时候,时间提前就是了。
就是说先开票后签合同还是有问题咯
不合理,要么你之前就是虚开发票。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。