你好,这个你看你们有没有规定?一般都是按照登记的时间来算。

老师你好,有个问题想请教下你呢,就是我们一个项目去年办了进度结算去年代发了工资一直没有开过发票给甲方,去年也签了施工合同,但是现在甲方那边说又要重新签合同,合同签订时间是2022年7月份,还要我把去年所办结算的发票开给他们,我们这边能跟他们重新签订这份合同吗,可以把发票开给他们吗 合同里的计划开工时间也是写的2022年7月份,但实际开工时间是2021年7月份,这样也没关系的吗?
老师,我在的这家公司是季度申报印花税,主管让我登这个合同台账,按季度来登的。请问,这个季度,我是应该以合同签订时间的所属月份来,还是以合同归档日期的所属月份来?比如有的合同,签订和归档不在同一个月,有可能签订在第二季度的最后一个月,但是归档就到下个季度的某个月了。这种我要以哪个来登合同台账?
你好,五月份刚认定了印花税税种,购销合同的。按季度申报印花税。三月份签订了一个购销合同,供应商在三月份给我们开了专票。这个专票我在五月份认证的。我想问的是,我在申报第二季度印花税的时候,还算上这块印花税吗?申报的时候需要填写日期,按照说只能填写四月到六月份发生的购销合同相应的印花税。这种情况怎么处理那?谢谢你了
你好,我想咨询下,交印花税是根据签订合同日期来的吗?第二个问题是这个样的,我没有收到他们的合同,他们给我们开票是在四月份,我们交印花税是按照季报来申报的。我在第二季度交的税。现在才收到他们的合同,他们合同上的日期是二月份。这种情况不算我们拖延交印花税吧。谢谢你了
我们公司签了一个框架合同,约定3月,6月,9月,12月这四个月花几天时间为学校做筛查,但筛查费在月初签订合同时就全部打过来了,那我应该怎么做账?合同约定每个项目每个人实际筛查费20一个人,一共多少人,合同款付了5万多,但实际做的时候四个季度加起来的人数和合同没对上,但钱一次性月初就付了,我月初就全部确认了收入,后面每个季度做了筛查我再确认成本这样有没有问题?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
老师,我现在有两个疑惑。一是,您说的按照登记时间,这个登记时间是说的归档时间吗?二是,计算印花税的计税依据,不都是按照不含税收入来计算吗?这个合同台账按季度登记了应该不是为了用来计算印花税吧?
我一般按照合同签订日期归档
第二,如果你签订合同了,就按照合同的金额来计算银花水。
老师,合同金额一般不都是含税金额吗?
老师,一般计算印花税不都是按照不含税金额来计算吗?
不一定,得看你合同里面是否体现了不含税金额才行
老师,一般计算印花税的计税依据,不都是按照季度开具的不含税收入合计数来计算么?如果合同签的是不含税的,这个不含税收入,是不是就是合同的不含税金额?
对,没错就是你说的这个意思