“利润分配”总账账户年初货力尔动为680万元,这个是什么意思

D公司2X17年的“利润分配”账户的有关记录如下:“利润分配”总账账户年初贷方余额为68万元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为310万元,年末贷方余额(结账后)为125万元。公司“利润分配”账户下设三个明细账户:提取法定盈佘公积、应付股利、未分配利润,上述明细账户经过年末的最终结账后,除“未分配利润”明细账户有余额外,其他的各个明细账户均没有余额。
您好老师请求解这个问题1。资料D公司2×19年的“利润分配"账户的有关记录如下:“利润分配”总账账户年初货力尔动为680万元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为3100万元,年末贷万余额(结账后)为1250万元。公司“利润分配”账户下设三个明细账户提取法定盈余公积、应付股利、未分配利润,上述明细账户经过年末的最终结账后,除”未分配利润"明细账户有余额外其他的各个明细账户均没有余额。2.要求根据所给资料:(1)计算D公司本年实现的净利润并列出计算过程;(2)写出年末有关利润分配的三笔会计分录,包括:1.提取法定盈余公积金及向投资者分配利润;2.结转已分配的利润:3。结转累计实现的净利润。
您好老师请求解这个问题1。资料D公司2×19年的“利润分配"账户的有关记录如下:“利润分配”总账账户年初货力尔动为680万元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为3100万元,年末贷万余额(结账后)为1250万元。公司“利润分配”账户下设三个明细账户提取法定盈余公积、应付股利、未分配利润,上述明细账户经过年末的最终结账后,除”未分配利润"明细账户有余额外其他的各个明细账户均没有余额。2.要求根据所给资料:(1)计算D公司本年实现的净利润并列出计算过程;(2)写出年末有关利润分配的三笔会计分录,包括:1.提取法定盈余公积金及向投资者分配利润;2.结转已分配的利润:3。结转累计实现的净利润。
(1)资料:D公司2×17年的“利润分配”账户的有关记录如下:“利润分配”总账账户年初贷方余额为68万元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为310万元,年末贷方余额(结账后)为125万元。公司“利润分配”账户下设三个明细账户:提取法定盈余公积、应付股利、未分配利润,上述明细账户经过年末的最终结账后,除“未分配利润”明细账户有余额外,其他的各个明细账户均没有余额。写出年末有关利润分配的三笔会计分录
(五)练习期末本年利润、利润分配账户结转资料:某企业年末结转本年利润和利润分配账户余额之前,有关账户余额如下:本年利润总账贷方余额3560000元;利润分配总账借方余额2800000元;利润分配一提取法定盈余公积356000元;利润分配应付利润2266000元。要求:编制有关会计分录(1)将本年利润账户余额结转利润分配未分配利润账户;(2)将利润分配一一提取法定盈余公积、利润分配一-应付利润明细账余额结转利润分配一未分配利润账户;(3)开设本年利润、利润分配的总账,登记结转前余额:(4)将编制的会计分录登记入账,并结出本年利润、利润分配账户的本期发生额和余额。
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
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按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
噢噢老师,不好意思,是年初贷方余额,后面是的年末贷方余额为1250万
(1)计算D公司本年实现的净利润并列出计算过程 (3100-1250)*(1-0.25)=1387.5
向投资者分配多少利润?
老师我不知道诶好像没说
对,没说肯定没办法做这里