您好!你收到的时候做了分录了?
老师,你好,我想咨询一下,我是加工企业,暂估了一些材料,已经算完成本,也结转主营业务成本了,我现在收到发票,怎么做分录
老师你好,我想请问一下,我们是纯外贸企业。因合作工厂经营不善欠税后导致他们去年开给我们的部分增值税发票成了异常票,我们去年已经将那部分税票正常申报退税且收到了退税款,现在这样的情况下税务追缴我们已经申报的这部分退税,现在我们钱交了之后我想请教下这笔业务如果是用红冲的方法该怎么做呢?
老师你好: 上一年度2021年度6月计提税金 借 城建税 10 教育费附加 5 地方教育附加 3 贷 主营业务税金及附加 18 当时借贷写反了, 我现在需调账;该怎么调啊,怎么做分录呢,谢谢
你好,老师,我想请教下,如果收到了税务局的退城建税,当时已经做了主营业务税金了,现在怎么做分录啊
上半年公司购买了保险现在要退了,我们已开了红字信息表给保险公司。当时做的会计分录如下:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在怎么做分录,我做如下分录是否正确?借:主营业务成本(负数)应交税金-进项转出(正数)贷:应付账款(负数)
新添加人员医保人员回退。误写成停保啦。结果扣费了。怎么能把这个钱退出来?医疗保障局不愿意给退
老师你好,我们单位的社保是当月交当月的,工资是次月发放,我们当月就做了扣缴社保个人部分的凭证,但是次月工资表出来以后,扣缴个人部分保险的公积金部分少扣了11元,应该怎么处理?
我们开票方红冲3年前的发票,当时有预缴税款,红冲会涉及哪些问题
接手别人的公司,需要注意什么,需要签订什么协议
新注册公司小规模,工商局免费送备案章吗
老师怎么查询税务师事务所出具的报告税局认可
老师,我们是建筑公司,跟总公司签订的商混合同,分公司收钱并且给我们开票,这个可以吗?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票
我现在不知道怎么做,现在收到了
你好!收到的时候,借银行存款 贷营业外收入—税收减免就好了