你好,他还回来的是一模一样的吗?如果是的话,记得发出商品贷库存商品。

老师您好:我公司帮关联公司出货,包装物和运费都是对方提供的,对方9月份还货,我们出货当月应该怎么记账呢
老师好,六月份公司买的原材料一批,已到货,但是我公司七月份才付货款给对方,请问这个分录应该怎么记?记账小白一个,还请老师详细讲解,谢谢您
老师,我们公司在抖音上卖货,货物是通过第三方供货商发出去的,下月初跟供货商核对本月发出去的商品明细,货物不会经过我们仓库,货物发出去客户签收4.5天款项才会进去抖音平台账户,我们应该怎么做账?
老师您好abc三家公司为关联公司,b和c公司定期需要向a公司采购原材料,7月份c公司因接了一笔大订单来不急出货,所以委托b公司帮忙生产出货(b公司只负责生产包装物和运费是c公司提供的)之后货物也陆续发给了c,但是因为某种原因c公司把这笔货折现转给了a公司用于抵原材料货款,作为b公司应该怎么做账呢老师?我都晕了
老师您好abc三家公司为关联公司,b和c公司定期需要向a公司采购原材料,7月份c公司因接了一笔大订单来不急出货,所以委托b公司帮忙生产出货(包装物和运费是c公司提供的)之后货物也陆续发给了c,但是因为某种原因c公司把这笔货折现转给了a公司用于抵原材料货款,作为b公司应该怎么做账呢老师?发货时挂的发出商品,现在这批货肯定是收不回来了,需要b和A来清算了
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
,用手机app登陆进去,会计学堂课程里的讲义为什么下载不了?
老师,医院给我们开具的临床试验费发票是入临床试验费还是入设计实验费—试验费呀 入哪个比较好
老师如果还回来的货是一样的,收货时做相反分录就可以了是吧? 如果还的货不一样怎么处理老师
对的是的,不一样的,你需要确认收入的结转成本,然后收到对方的惶惑,借库存商品贷应收账款。
老师我们的产品分为三种品类,但是价格是一样的,比如我们现在发的是水稻的,还回来的是果树的,这个怎么处理啊
你好,借应收账款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品,这相当于是销售货物,然后对方给你另外的一种 借原材料贷应收账款。
老师现在不确定对方还货时会不会还的种类和现在的不一样,我直接记发出商品可以吗? 如果还的时候真不一样,应该怎么处理呢
那就先做发出商品不一致的时候,到时候再调整。
到时候调整时,是把之前分录冲平,然后再做一笔确认收入的分录吗
对的是的结转的成本你修改一下,本来应该是库存商品,你改成发出商品不就可以了。
好的,老师最后一个问题:如果确认收入是按照销售价来确认是吗?
对的是的是这么做的。