你好; 6月做账“ 借 原材料 贷应付账款 ; 7月付款 :借应付账款贷银行存款 ”
6月份,我公司买的产品包装箱1800元,货款我们6月份已经支付了,但是发票对方给我们开在了7月份,请问老师,六七月份的账我应该怎么做?六月借贷是什么?七月借贷是什么?麻烦老师详细讲解一下 谢谢老师
老师好,五月份客户在我公司买的货物,货物当月提走,六月份才给我公司打款,我公司六月份给客户开的发票,我们是小规模纳税人0税率。请问老师我五六月份应该怎么做账?如何记凭证?谢谢老师
6月末公司采购一批礼盒,我公司未付款,但是对方发票开在6月份了,我公司于七月份给对方付款,这个六七月都应该怎么记?谢谢老师
老师好,之前六月份公司买了一批白钢晾晒架,总金额是6500元,六月份我公司支付4500预付款,并且到货了。七月份我公司支付尾款2000元。六月份我做的账是:借预付账款,贷现金4500.接下来我应该怎么记了?白钢晾晒架走固定资产里。谢谢老师,麻烦详细写一下,谢谢了
公司五月份买的食品,七月份才收回款,都是小金额能有十多家,总金额是7945.8元,我应该在五月份和七月份分别应该怎么做账,会计小白一个,麻烦老师详细讲解,谢谢啦
老师,固定资产售卖当月是不是还要计提折旧
老师,城建税的税费怎么算出来的
有收入,但是成本如果做成负数,会引起税务警报吗,因为之前的成本票被作废了,账上导致成本是负数
老师,针对于主营租来商铺往出租的企业,是不是可以租金入主营业务成本
老师,2014年度的发票我们这次做了进项税抵扣,这次能勾选到抵扣,是不是说明以前没抵扣过?也能不能说明没做过账
老师,你好,企业减资与股东变更,是同时。办理还是哪个先,目前账面未分配利润500多万。谢谢
老师 你说这个工业企业 出差开的专票 可以认证进项吗?税额就是1.34元
老师,你好。我们是劳务公司,开的3个点的发票。开的是建筑工程服务。我们需要申报印花税吗
报税时发现上月专用发票开冲了怎么办,怎么报税呢,冲红后也得按双份报税吗,该怎么做帐
老师好,挂靠方开来发票的时候和合同还有付款申请单一起给我们,我们做账的时候能不能直接用发票挂账,付款的时候把合同付款申请单回单做附件然后下账呢?