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1月12日,销售部王佳销售维康惠公司库存商品一批,货税款67800元(货款六万元,税款7800元,款项尚未收到)

2022-06-07 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 08:34

你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户gs57 追问 2022-06-07 08:48

1月25日,现金支票5320支付生产车间水电费

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齐红老师 解答 2022-06-07 08:49

你好 借:制造费用,贷:银行存款  (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)

你好
借:制造费用,贷:银行存款 
(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
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你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-06-07
同学您好,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2022-10-09
同学你好 1 借,管理费用800 贷,库存现金800 2 借,销售费用3300 贷,银行存款3300 3 借,应收账款67800 贷,主营业务收入60000 贷,应交税费一应增一销项7800 借,主营业务成本 贷,库存商品 4 借,库存现金8000 贷,其他应收款8000 5 借,银行存款10000 贷,应收账款10000 6 借,银行存款100000 贷,实收资本100000
2022-06-06
借:银行存款 贷:预收账款

借:预收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-07-20
你好,是需要做这几笔业务的分录? 
2021-11-26
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