你好,对方是多开了吗?还是提前给你们开了?如果是提前开了的话,你放到预付账款,不用做进项转出的。

我公司收到一张水费专票红票是退我们三月份部分水费的,又给我开了一张本月水费专票两张票的金额并不相同,是有差额的而且水务公司实际并未退钱我公司这月也没交钱,上月我公司水费专票已经认证并做了进项税额转出,像这个情况我应该如何做账
这个月取得一张金税盘专票金额141.59税额18.41,一张技术服务费普票280,专票认证抵扣了,那我的帐怎么做?借-管理费用141.59+280,借进项税18.41,贷库存现金440,借管理费用18.41贷进项税额转出18.41吗
老师好,我想请问下,我们公司收到了一张电费发票,但这张电费发票金额中有用于管理用的电费,不能抵扣,那我要怎么算出这笔金额然后作进项转出呢?
老师,我有张电费专用发票的金额比实际打款的金额多了,而且这张发票不能用,还得做进项税转出,那我帐怎么做呀
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
是多开了,这张票开时,企业是小规模不能抵扣的,那这张票还是要作废?还是转出怎么着呢
你好,小规模收到的直接价税合计做账就可以的。
比如你是实际发生了50,对方给你开了60的,你直接借管理费用贷银行存款50。
哦,我大概知道你的意思了,
谢谢老师了
不用客气,工作愉快。