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老师,公司端午节发过节费帐务如何处理

2022-06-07 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 10:54

借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。

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快账用户2970 追问 2022-06-07 10:56

公司食堂买粽子吃帐务怎么处理

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快账用户2970 追问 2022-06-07 10:58

老师给能不通过应付职薪酬,直接做借管理费用,贷现金

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齐红老师 解答 2022-06-07 10:59

你好,你有发票的话可以不通过应付职工薪酬,没发票的话就通过,买粽子的话也是一样的凭证。

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快账用户2970 追问 2022-06-07 11:00

粽子不列入招待费吗

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齐红老师 解答 2022-06-07 11:04

您好,您这不是给员工买的,所以计入福利费也可以的。

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快账用户2970 追问 2022-06-07 11:16

就是员工买了自已吃

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齐红老师 解答 2022-06-07 11:18

所以说咱计入福利费就可以的。

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快账用户2970 追问 2022-06-07 11:24

粽子买送人怎么入帐,有发票的

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齐红老师 解答 2022-06-07 11:35

那你直接借管理费用,业务招待费,贷银行存款。

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借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。
2022-06-07
您好 借 管理费用-工会经费 贷 应付职工薪酬-工会经费 借 应付职工薪酬-工会经费 贷 银行存款
2023-06-22
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费  借  应付职工薪酬-福利费 贷银行存款   
2021-06-10
你好,需要一块申报个税,借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-06-10
借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷库存现金, 需要合并到公司申报个税。
2021-06-10
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