你好,计算A设备的入账价值=560万%2B10万

2.固定资产折旧的核算甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。20**年发生固定资产业务如下:(1)1月20日,企业购入一台不需安装的A设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为460万元,增值税为59.8万元,另发生运输费8万元,款项均以银行存款支付。(2)A设备经过调试后,于1月22日投入使用,预计使用10年,预计净残值为35万元,决定采用双倍余额递减法计提折旧(3)7月15日,企业生产车间购入一台需要安装的B设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为600万元,增值税为78万元,另发生保险费8万元,款项均以银行存款支付。(4)8月19日,将B设备投入安装,以银行存款支付安装费3万元。B设备于8月25日达到预定可使用状态,并投入使用。(5)B设备采用工作量法计提折旧,预计净残值为11万元,预计总工时为5万小时。9月,B设备实际使用工时为720小时。要求:(金额单位用万元表示)(1)编制甲企业20**年1月20日购入A设备的会计分录。(2)计算甲企业20**年2月A设备的折旧额并编制会计分录。(3)编制甲企业20**年7月15日购入B设备的会计分录。
甲企业为增值税- 般纳税人,增值税税率为13%。2020年发生固定资产业务如下: 1. 1月20日,企业管理部门购入台不需要安装的A设备, 取得的增值税专用发票上注明的设备价款为550万元,增值税为71.5万元,另发生运输费4.5万元,增值税税额0.405万元,款项均以银行存款支付。 2. A设备经过调试后,于1月22 H投入使用,预计使用10年,净残值为35万元,决定采用双倍余额递减法计提折旧。 3. 7月15日,企业生产车问购入一台需要安装的B设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为600万元,增值税为78万元,另发生保险费 8万元,款项均以银行存款支付。 4. 8月19日,将B设备投入安装,以银行存款支付安装费3万元,增值税税额0.27万元。B设备于8月25日达到预定可使用状态,并投入使用。 5. B设备采用工作量法计提折旧,预计净残值为35.65万元,预计总工时为5万小时。9月,B设备实际使用工时为720小时。 假设除上述资料外,不考虑其他因素。 (三)要求: 1.编制甲企业1月20日购入A设备的会计分录。 2.计算甲企业2月A设备的折旧额并编制会计分录。 3.编制甲企业7月15日购入B设备的会计分来。 4.编制甲企业8月安装B设备及其投入使用的会计分录。 5.计算甲企业9月B设备的折旧额并编制会计分录。
26.甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2021年2月22日企业购入一台不需要安装的A设备,取得的增值税专用发票上注明设备价款560万元,增值税为72.8万元,另外发生运杂费10万元,款项均以银行存款支付。A设备经过简单调试后,于当日投入使用,预计使用10年,净残值35万元,用双倍余额递减法计提折旧。1、计算A设备的入账价值(5分)
26.甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2021年2月22日企业购入一台不需要安装的A设备,取得的增值税专用发票上注明设备价款560万元,增值税为72.8万元,另外发生运杂费10万元,款项均以银行存款支付。A设备经过简单调试后,于当日投入使用,预计使用10年,净残值35万元,用双倍余额递减法计提折旧。1、计算A设备的入账价值(5分)2、编制购入A设备的会计分录(10分)2、计算2021年A设备计提的折旧额。(10分)
26.甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2021年2月22日企业购入一台不需要安装的A设备,取得的增值税专用发票上注明设备价款560万元,增值税为72.8万元,另外发生运杂费10万元,款项均以银行存款支付。A设备经过简单调试后,于当日投入使用,预计使用10年,净残值35万元,用双倍余额递减法计提折旧。1、计算A设备的入账价值(5分)2、编制购入A设备的会计分录(10分)2、计算2021年A设备计提的折旧额。(10分)
老师,个体户夫妻两个人名下都有营业执照来的,他们是各自做汇算清缴还是说会被合并一起做汇算清缴啊[撇嘴]
老师,我想问下就是比如公司租房,支出的押金,后面收不回来了,这个房子不租了,然后押金收不回来怎么做分录
老师你好,在商贸公司买的夹具一件380元普票,请问老师计入什么科目?分录怎么写?急急
本月总分红130977,占股百分之十二点五分红16372,有七个股东,总投资3200000,要算一股多少钱怎么算啊?
老师,海南能不能自由兑换货币
老师您好,老板又开了一个新公司,老公司是卖医疗器械的的,老公司的研发工程师做了运动产品,放到新公司卖,新公司要具备什么条件才可以卖并且开销售发票呢?目前新公司一个员工也没有呀,老公司做医疗器械的又不可以卖运动产品呀
老师您好,我理不顺了,,老板又开了一个新公司,没有采购,把老公司的东西在新公司卖并且想开发票,我怎么感觉不对头,没有一个员工也没有一个人交社保,老板是法人,老板娘是财务负责人。应该怎么操作才可以呀?谢谢老师
老师,新增值税法劳务费怎么开票?
老师,想请教一下,公司有一些不买社保的人员,发放工资可以通过对公账户发放吗?这群员工申报个税也需要申报吗,能否在企业所得税税前扣除?还有其他操作正规没有税务风险的方式?
你好老师 转让时企业账面净资产是不是所有者权益