你好,四月份之前的是这么做的。

企业招用退役士兵减免增值税,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入-税收减免 这步是在实际缴纳时做吗?比如:1月申报12月的 是做到1月份缴纳时吗
直接减免的税款,比3%的减按2%申报,这个1%要做营业外收入吗
老师,公司卖车,开3%,减按2%交税,优惠1%直接进营业外收入,这分录对吗
老师小规模纳税人季末确认减免税收入时,是包括30万以内的普票和2%的专票的减免收入吗,然后确认收入时直接按1%计提税,30万免税收入是3%还是1%确认营业外收入,
老师,你好,小规模纳税人3%的征收税率减按1%征收,减免的2%需要做帐务处理吗?如果一直没有把减免的2%做营业外由入有影响吗
老师,有一个个体户,去年是核定征收,今年是查账征收,需不需要做账呀,还是流水账就行,还有就是有发生民工工资,可以作为成本,那要给他们报个人所得税吗?
老师好,一个物流公司,跟客户报价时怎么报呢?
办公室装修购买瓷砖,石材等,怎么入账?
大病120元个税申报可以扣除吗
一般纳税人企业,收到自产农产品销售发票,企业销售开票是免税的,那对应对进项税是否可以抵扣?
老师,运输公司,开进来的过路费发票要交印花税吗
老师,小规模纳税人第一季度需要缴纳增值税,计提是在3月份还是在4月份
支付办公家具款分录写什么
老师你好,咨询个问题 我去年有笔货款,直接做了成本,没入库存,导致去年利润亏损 今年汇算清缴时,我调整了这笔成本,入库存,但账套里没有以前年度损益调整科目,我该怎么做分录
企业注销,资产负债表是否需要清零
那现在呢,直接按照2%做账就行了对吧
你好,现在税率都是免税的,税额是零,没有应交税费。
不太懂喔,老师
银行存款贷主营业务收入的意思,没有应交税费。