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把之前1季度的外销出口的收入补在了5月,还有电商之前的收入也补了,导致2季度比1季度收入多了一半,这可咋整呢,增值税已经申报了

2026-07-14 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-14 16:45

增值税已申报不用改,都是出口免税无税款,不会产生滞纳金。 提前备好资料:红字发票、补报外销报关单、电商订单、书面情况说明,税局核查时提交解释收入突增原因。 企业所得税区分:补往年收入要更正对应年度汇算;补本年一季度收入,本期预缴正常体现即可。

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同学,你好 先红冲之前的无票收入,申报的时候,把这部分红冲的金额扣除
2024-04-10
你好当时开了发票吗?
2023-12-27
同学您好 会计分录上不需要特别处理,还是按之前一样计提和支付。 之前多付的记在借:应交税费-应交增值税,这个科目会有个借方余额,这个月正常计提贷:应交税费-应交增值税,会把之前的借方余额冲掉。
2022-01-15
通常不可以。因为财务报表有勾稽关系,申报数据需连贯一致。修改全年收入后,若不修改前两季度报表,会使数据逻辑不符,导致汇算申报表可能无法通过审核。建议依次修改前两季度及年度报表,确保数据准确,再进行汇算清缴申报
2025-04-14
你好;   你是一般纳税人还是小规模的? 你报4季度数据吗 
2023-01-10
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