你好,正常都是要开具发票才可以的呢,杜绝任何税务风险
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
老师您的意思是劳务和工资还不太一样,是应该要个人去税务局开发票的是吗?就是哪怕我们公司给她交了劳务的税费也是应该开的呀? 另外老师您说的税务风险是会有什么风险呢?我是初学者实在不太明白~
是的呢,因为劳务费和工资是不一样的呢,工资是全日制,劳务费可以理解成兼职,税务风险就是你上面说的小金额不用,但是税务局认真查,一样是不正确的账务处理
哦哦好的老师明白了,谢谢~
不客气,祝你一切顺利的呢