你好开。你好,开租赁的发票。

我们公司租用了一个民用医院的场地,原先的物业费水电费都是给的物业公司,物业公司开的正规发票,现在医院要求我们把钱给他们,他们只给我们开具他们自己的收据,请问这个能行吗?
您好,请问物业让我们使用他的空调,我们给他钱,她们给我们开发票开什么项目呢?能开物业费吗?
老师,我们是电影院用物业的空调,请问物业给我们开发票开什么项目是正确的
我们现在公司是租的,是住宅区的,现在物业代收水电费了,只给我开物业费发票,水电费不给开,但是他们不交钱给水电局了吗?水电局给他们有开票,那么他们给我们开水电费发票也是可以吧
我交给物业的空调制冷费,让物业开发票的,他怎么给了个他们交电费发票后付个自制分割单,我们能税前扣除吗?不行吧,
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
那我入成本是不是入在能源费用上面
您好,实际需要看你用在哪儿才能确认记成本还是费用?