你好! 借银行存款1160000×1.13 贷主营业务收入1160000 销项税 2. 借应收账款 贷主营业务收入900×725 销项税84825 3.借主营业务成本甲94830 乙522000 贷库存商品 4.借销售费用22040 贷银行存款 5.借税金及附加126875 贷应交城建税 6.借管理费用5075 库存现金 贷其他应收款5800 7.借管理费用14500 贷银行存款 8.借银行存款 贷应收账款62500 9.借其他应付款87290 贷营业外收入 10.借预付账款34800 贷银行存款

作业活动 作业1 第一章 资料:某有限责任公司(一般纳税人)发生如下业务。 (1)企业分别收到投资者240000元投资款,款项已存入银行; (2)购入原材料, 价款为10000元,增值税税率13%,已验收入库,以银行存款支付; (3)生产甲产品领用材料90 000元,生产乙 产品领用材料80 000元 ; (4)生产车间购买办公用品5000元,以现金支付; (5)以现金1000元支付厂部办公费; (6)计提本月固定资产应计折旧11000元,其中车间固定资产应计折旧5000元,管理部门固定资产应计折旧6000元; (7)分配制造费用10000元,其中甲产品成本5000元,乙产品成本5000元。 (8)本月投产产品全部完工并验收入库; (9)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,增值税税率13%,货款收存银行; (10)销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,增值税税率13%,货款未收到; (11)结转已售甲乙产品的生产成本,其中甲产品60000元,乙产品30000元; (12)以银行存款支付本月销售甲乙产品的销售费用10000元。
某一般纳税企业,增值税税率为13%,2019年8月发生下列经济业务: (1)企业销售甲产品1000件,每件售价 80 元,价税款已通过银行收论。 (2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到. (3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400 元;乙产品生产成本36000元. (4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费 1520 元。(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税 8750 元。 (6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费 3500 元(原借款 4000 元) (7)以现全 1000 元支付厂部办公费。 (8)企业收到红星厂前欠货款 45000 元存入银行。 (9)收到罚款收入6020元,存入银行。 (10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金 2400 元。
业务处理某一般纳税企业,增值税税率为13%。2019年8月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,价税款已通过银行收讫。(2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到。(3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400元;乙产品生产成本36000元。(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费1520元。(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税8750元。(6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费3500元(原借款4000元)。(7)以现金1000元支付厂部办公费。(8)企业收到红星厂前欠货款45000元存入银行。(9)收到罚款收入6020元,存入银行。(10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金2400元。
2020年3月发生如下经济业务,请写出会计分录、账记账户,试算平衡,并编制2020年3月资产负债表和利润表.1、销售库存商品甲商品80000元,增值税税率13%,款已能过银行收讫。2.销售库存商品乙商品45000元,增值税税率13%,货款税款尚未收讫。3、以银行存款支付本月销售费用14800元.4.结转已销产品的成本65400元.5、小王外出归来报销差旅费7000元.6、企业收到销售2商品的货款和税款,存入银行。7、现金支付管理部门办公费用800元。8、3月末,根据上述有关经济业务,结转本期主营业务收入。
资料:某一般纳税人企业2×19年6月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价1160元,增值税税率为13%,价税款已通过银行收讫。(2)企业销售给红星厂乙产品900件,每件售价725元,增值税税率为13%,但价税款尚未收到。(3)结转已售甲、乙产品成本。其中,甲产品生产成本为948300元,乙产品生产成本为522000元。(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费22040元。(5)根据规定计算应缴纳城市维护建设税126875元。(6)王××外出归来报销因公务出差的差旅费5075元(原已预支5800元)。(7)以银行存款14500元支付厂部办公费。(8)企业收到红星厂前欠货款652500元并存入银行。(9)没收某单位逾期未退回包装物的押金87290元(作为营业外收入)。(10)年初,用银行存款支付材料仓库2年的租赁费34800元,摊销应由本月负担的部分(计入管理费用)。(11)根据上述有关经济业务,结转本期主营业务收入、营业外收入。(12)根据上述有关经济业务结转本月主营业务成本、销售费用
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?