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资料:某一般纳税人企业2×19年6月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价1160元,增值税税率为13%,价税款已通过银行收讫。(2)企业销售给红星厂乙产品900件,每件售价725元,增值税税率为13%,但价税款尚未收到。(3)结转已售甲、乙产品成本。其中,甲产品生产成本为948300元,乙产品生产成本为522000元。(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费22040元。(5)根据规定计算应缴纳城市维护建设税126875元。(6)王××外出归来报销因公务出差的差旅费5075元(原已预支5800元)。(7)以银行存款14500元支付厂部办公费。(8)企业收到红星厂前欠货款652500元并存入银行。(9)没收某单位逾期未退回包装物的押金87290元(作为营业外收入)。(10)年初,用银行存款支付材料仓库2年的租赁费34800元,摊销应由本月负担的部分(计入管理费用)。(11)根据上述有关经济业务,结转本期主营业务收入、营业外收入。(12)根据上述有关经济业务结转本月主营业务成本、销售费用

2022-06-07 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-07 19:15

你好! 借银行存款1160000×1.13 贷主营业务收入1160000 销项税 2. 借应收账款 贷主营业务收入900×725 销项税84825 3.借主营业务成本甲94830 乙522000 贷库存商品 4.借销售费用22040 贷银行存款 5.借税金及附加126875 贷应交城建税 6.借管理费用5075 库存现金 贷其他应收款5800 7.借管理费用14500 贷银行存款 8.借银行存款 贷应收账款62500 9.借其他应付款87290 贷营业外收入 10.借预付账款34800 贷银行存款

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你好! 借银行存款1160000×1.13 贷主营业务收入1160000 销项税 2. 借应收账款 贷主营业务收入900×725 销项税84825 3.借主营业务成本甲94830 乙522000 贷库存商品 4.借销售费用22040 贷银行存款 5.借税金及附加126875 贷应交城建税 6.借管理费用5075 库存现金 贷其他应收款5800 7.借管理费用14500 贷银行存款 8.借银行存款 贷应收账款62500 9.借其他应付款87290 贷营业外收入 10.借预付账款34800 贷银行存款
2022-06-07
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-06-05
同学好 是写会计分录嘛
2021-10-06
同学你好 1 借,银行存款80000加80000*13% 贷,主营业务收入80000 贷,应交税费一应增一销项80000*13% 2 借,应收账款45000加45000*13% 贷,主营业务收入45000 贷,应交税费一应增一销项45000*13% 3 借,主营业务成本一甲65400 借,主营业务成本一乙36000 贷,库存商品一甲65400 贷,库存商品一乙36000 4 借,销售费用1520 贷,银行存款1520 5 借,税金及附加8750 贷,应交税费一应交城建税8750 6 借,管理费用3500 借,库存现金500 贷,其他应收款4000 7 借,管理费用 贷,库存现金 8 借,银行存款 贷,应收账款 9 借,银行存款 贷,营业外收入 10 借,预付账款 贷,银行存款;
2022-04-19
您好,是需要分录吗还是
2022-12-08
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