你好,是的哈,税率按照13%
劳务公司小规模纳税人升为一般纳税人增值税税率都是不变的,都是三个点,(因为都是清包工,)只是企业所得税税率变了,没有企业所得税的优惠政策了。升为一般纳税人以后,企业所得税的税率是25个点。老师,我这样分析对吗?
老师,公司税盘里建筑行业9个点的税率简易计征,税收编码里,我们公司是一般纳税人开票是13个点,我弄不明白,请老师解答一下
2.某棉纺厂被主管税务机关认定为增值税一般纳税人,生产的涤棉布货物税率为13%。2021年4月发生如下经济业务:(1)外购染料一批,取得增值税专用发票上注明价款200000元,税率13%;支付一般纳税人运输公司的运费,取得增值税专用发票,发票上注明运费1500元;(2)从农民个人手中收购其自产棉花用于生产,开具的主管税务机关核准使用的收购凭证上注明收购价为60000元,入库后,将这批棉花的20%发给职工,作为职工福利。(3)从小规模纳税企业外购低值易耗品一批,取得增值税专用发票上注明价款为5000元,税率为1%;(4)外购纺纱机一台,取得增值税专用发票上注明价款80000元,税率13%;(5)从一般纳税人供销社购进棉花,取得增值税专用发票上注明价款100000元;(6)本月销售涤棉布给一般纳税人,开具的专用发票上注明金额为800000元;销售给小规模纳税人涤棉布一批,开具普通发票上注明含税价款56500元;(7)将成本价为50000元(不含税)的涤棉布,赠送给当地社区服装厂,该批布同类不含税平均售价为80000元,成本利润率核定为10%;(8)本月受托加工一批纱布,委托方提货时,
老师:籽棉加工皮棉,一般纳税人企业,进项怎么算?
某服装生产企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,预计每年可实现含税销售收入565万元,生产服装需要外购棉布200吨,现有A、B、C三家供应商。A为一般纳税人,能够开具增值税专用发票,适用税率13%;B为小规模纳税人,能够委托主管税局代开征收率为3%的增值税专用发票:C为个体工商户,仅能提供普通发票。A、B、C 三家供应商所提供的棉布质量相同,但是含税价格却不同,分别为每吨1.13万元、1.01万元和0.99万元。 问题.通过税后现金净流量平衡点含税价格比率法,该服装生产企业应当如何进 行购货价格的税务筹划,选择合适的供货企业?
老师好,请问 2024年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,小企业会计准则,把去年的账冲掉重新做账,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,利润表就很奇怪,这样做对吗?,谢谢
公司的进项发票内容是黄金3万多咋做账,老师
其他应收款需要录点期初,对应科目是什么,光录一个好像期初不平
老师,我单位收到一张专票,主要要退货,对方给部分冲红,那我进项是按点子税务局那里进项入账,?
请问一下要填业务招待费,汇算清缴需要填那些表呢
在当地补办好营业执照了,多久国家企业信息公示系统不显示营业执照作废声明
老师,我们公司买的自动弯管机,切割机,单价在10万以上,这种我应该归入机械设备按10年折旧,还是归入与生产经营有关的器具,工具按5年折旧呢
这两道题的答案感觉矛盾了啊,到底产品成本是否包含销售预算
老师,生产制造业车间安装的排烟的 ,价值19万,应该按几年折旧呢
单位要换地址从靖江移到江阴要注销税务,在税务局数据导入时出现一笔进出口有一笔美金,我们会计找了合同和发票报关单什么都没有,税务局让我们做未开票处理,2014年3月3日14800美金汇率6.1190,17%算,做未开票收入怎么做账,增值税怎么申报企业所得税怎么申报和做账,月末要结转吗?只有销项没有进项
低价收购籽棉,然后高价卖出籽棉,这个是免税的吧?
你好,只有自产自销才是免税的。你倒手卖不再享受免税
老师:公司向农户收购籽棉,农户没有票,怎么抵扣呢?收购凭证自己做吗?
公司自己给自己开具专票?
可以自己开收购发票
收购票能开专票吗?
不能。收购发票是普票,但是可以凭票抵扣
那就是计算抵扣?全额票直接乘以9%为进项抵扣。
你好,对的。计算抵扣
购进来自己给自己开 收购票;公司加工在售出开票,就是销售发票了吧。