计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

老师计提7月的社保,公积金,工资,个人所得税,分录怎么做啊。个人部分和企业部分分别怎么计提,分录怎么做呢。缴纳社保,公积金,个税又怎么做分录呢。
计提社保公积金个税以及缴纳社保公积金个税的分录是什么?
计提社保公积金和缴纳社保公积金的分录分别怎么做啊
老师,计提工资和社保公积金,缴纳工资社保公积金怎么做分录呢?
计提工资社保公积金,和发放工资缴纳社保公积金,会计分录怎么写的
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
想问一下,进项发票之前已经抵扣了,现在要红冲,分录怎么做
老师 我想问下做的广告牌5百多块钱是不是开了发票转到对方公户和我付他在走报销是一样的
老师,我们这边采购维修材料,剩余的没用完,要卖出去的话,账务上要怎么处理,是不是需要跟采购的材料明细一一对应才行,买的时候是直接进成本,没有做出入库处理
写得很乱,看不懂,
计提企业负担的社保、公积金 借管理费用,社保公积金 贷应付职工薪酬,社保公积金 这个能看懂吗?能看懂的下一步,然后再计提个人负担的借管理费用,工资 贷,应付职工薪酬工资 看懂了的下一步发工资,借应付职工薪酬、工资 贷、其他应付款,个人负担的社保、公积金 缴纳借应付职工薪酬、社保、公积金、 其他应付款,个人负担的社保、公积金 贷,银行放款