计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
老师计提7月的社保,公积金,工资,个人所得税,分录怎么做啊。个人部分和企业部分分别怎么计提,分录怎么做呢。缴纳社保,公积金,个税又怎么做分录呢。
计提社保公积金个税以及缴纳社保公积金个税的分录是什么?
计提社保公积金和缴纳社保公积金的分录分别怎么做啊
老师,计提工资和社保公积金,缴纳工资社保公积金怎么做分录呢?
社保计提,公积金计提,工资发放扣除社保、公积金,分录怎么做
建筑公司购买气泵,发电机,切割锯,电镐,表箱,计入哪个科目
你好老师个体户经营超市购买商品会计分录怎么做
你好,建筑公司小规模纳税人开40万发票,收多少税点合适
老师您好,想问一下,业务员回扣费7月份怎么样计提?这个回扣费8月份我们用库存商品给业务员
建筑公司收到材料款的发票,税率是13个点,税务申报的时候是按几个点进行退税的?
老师好,我问下土地原值2289026.2 摊销金额这么计算啊
外贸企业,开了个美元户,需要做存款账户备案吗
老师,你好,请问一下,我们公司是商贸公司,有返利,返利是货物返利,比如我出50元,但是到货是100元,上游只给开50元的票,进项少,销项多,税负率很高,怎么可以降低税负率
你们达志账上实收资本有点问题,2022年12月大民先转了35万给达志进了实收资本,然后达志又把35万转回给大民后达志挂了短期投资,大民又不是达志的股东,这两笔应该是公司之间的往来,应该互相冲掉 请问一下怎么冲哦?收到是借 银行存款 贷实收资本 退回 借短期借款,贷银行存款。我都不知道怎么改他们以前的账了,申请高新补贴,审计要求改。 可以直接借实收资本 贷短期借款这样冲销掉不
老师,涉及到律师事务所销售,如果说拿我们佣金,要不要给我们开发票的?如果要开,几个点?小规模的话
写得很乱,看不懂,
计提企业负担的社保、公积金 借管理费用,社保公积金 贷应付职工薪酬,社保公积金 这个能看懂吗?能看懂的下一步,然后再计提个人负担的借管理费用,工资 贷,应付职工薪酬工资 看懂了的下一步发工资,借应付职工薪酬、工资 贷、其他应付款,个人负担的社保、公积金 缴纳借应付职工薪酬、社保、公积金、 其他应付款,个人负担的社保、公积金 贷,银行放款