你好 计提 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保,公积金 缴纳社保,公积金 借:应付职工薪酬—社保,公积金,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬—工资,贷:其他应收款(个人负担部分),银行存款等科目
计提工资,社保,公积金,个税, 发放工资,社保,公积金,个税 怎么写会计分录
老师,计提工资和社保公积金,缴纳工资社保公积金怎么做分录呢?
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计提工资社保公积金和发放工资社保公积金的分录怎么做
计提工资社保公积金,发放工资,交社保公积金的分录标准的应该怎么写呀
老师您好,请问铜线以旧换新后,补的差价,该怎样写分录
红冲以前年度(23年)入账的配件发票,然后现在重新入库可以吗?
老师,代发工资 凭证后面是附件银行总额,还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后?
老师,商贸企业一种产品进价高,卖价低,赔了,企业所得税季报没有填写资产损失,在企业所得税汇算清缴时,如何填写,谢谢
资料二:2022年12月,A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同,约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品;乙公司应预付定金400万元,若A公司违约,双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800,答案是不执行合同损失=400,不理解。
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
老师你好,请问企业汇算清缴带出来的资产总额,和人数和实际算出来的不一致,需要改吗
老师你好!公司每月做PPT,核对月末余额,现在只发支付明细表,没有发放银行月末对帐单,不知道这个余额是否准确,怎样向老板反映这个事情?老师指导一下!
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
个人部分是其它应收款对吧,我在百度看到都是应付款,我自己本来写的是应收款,,还以为错了
你好 单位先缴纳,然后从个人工资扣除,是 其他应收款 如果是先从个人工资扣除,然后缴纳,就是 其他应付款
哦明白了,
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
一般都是单位先缴纳的,就按照你这会计分录没用问题吧
你好,是的,是这样的