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老师,做的老板项目内帐,A项目借应收帐款-张三68049贷银行存款68049,68049元张三用到B项目了,B项目借管理费用68049贷其他应付款—张三68049,(直接入股本金了)我现在A项目这边做完了封账了该怎么做账才能平

2022-06-08 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-08 10:56

你好;  你们项目是单独来做账的吗 ?   

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快账用户8922 追问 2022-06-08 10:58

是的单独,一个项目一个项目的核算,现在A项目结束了,不知道怎么平账

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齐红老师 解答 2022-06-08 11:07

 你好 ;   那你 AB项目要去    做下科目处理的  ;  借其他应付款-张三  贷    应收账款- 张三     

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快账用户8922 追问 2022-06-08 11:11

现在A项目这么做还是不对吧?现在只做A项目

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齐红老师 解答 2022-06-08 11:16

 你好 ;    你们自己分别去挂的科目 ; A还有应收账款借方的余额  ;  和B的其他应付款对冲     

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你好;  你们项目是单独来做账的吗 ?   
2022-06-08
借其他应收款A,贷其他应收款B, 借其他应收款B,贷其他应收款A。
2025-03-25
你好 可以这么做的
2020-10-12
国家税务总局 XX 市 XX 区税务局:我司(XXX 有限公司,统一社会信用代码:XXX)2021 年 1 月与张三(身份证号:XXX)签订 2000 万元销售合同,当月货、款均结清。因上游供应商未及时开具进项发票,销项发票分期开具:2023 年 300 万元、2024 年 1200 万元、2025 年 200 万元,剩余 300 万元待上游补全进项后(预计 2025 年 XX 月)开具。相关合同、收款回单等资料可备查。 我司对上述情况真实性负责。 XXX 有限公司(盖章)2025 年 XX 月 XX 日
2025-12-23
您好,红字冲回借管理费用贷库存现金
2021-02-19
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