当时你们是怎么约定的?

建筑业挂靠,企业所得税收2%,咨询相关老师,老师说不太高,也不太低,比较合理,我想问一下,这个需要被挂靠方给我们提供成本发票以后按这个吗?还是被挂靠方不提供成本票也按2%?
我们提供了相应的成本发票,但是被挂靠方不退提供发票的税款部分,异地预交税款也不给,说是过账之后才给,被挂靠方这样合理吗?
被挂靠方当月开出销项发票,我们提供给了成本发票,但是被挂靠方没有认证,跟我们说成本票过账之后再认证如果不认证进项,那税负不是很高吗?税务局难道不会查吗
被挂靠单位给甲方已开票14550000元(含9%税),我公司(挂靠方)在项目的所在地已预交2%的增值税,10%的附加税以及千分之二的所得税,截止到目前被挂靠单位已扣管理费145500元(管理费已扣够),所得税10万元。目前我司已给挂靠公司提供成本票:专票11436680.57元(不含税)+税额1029219.43元。普票1916000元。被挂靠单位让我们公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理吗?被挂靠方认为我们还差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供给他。
老师,我们是被挂靠方,当时招投标定的挂靠方提供的劳务公司必须开3%的劳务费发票,当时他们也认可签字了,但是过程中提供发票给我的时候,就说要换劳务公司,开1%的发票给我,合同也随之换成1%的了,这样对财务来说有什么风险吗
老师您好,我现在在填写2025年汇算清缴企业所得是A105050,请问一般情况下是不是张载金额和发生额要填写一样的?
老师,分公司独立核算不可以享受小微企业优惠吗?汇算清缴自动默认否呢
然后全部反结账回去改12 月的账,然后从新出报表对吧,
汇算清缴的时候发现2025年的税金及附近印花税做错了分录是借:税金及附加-印花税17.11 贷:应交税额-印花税 17.11 但是做成了管理费用-印花税17.11 贷应交税额17.11 现在跨年了我应该怎么处理,账务怎么处理,然后我汇算清缴报税报不过去
老师您好,个体户查帐征收,经营所得分录怎么写
老师。工程公司起重搬运合同按建筑施工还是按承揽交印花税
我们单位跟其他单位签订了劳务合同,对方出人去我们维护一些设备,但是不属于劳务派遣性质的,对方开劳务费的话,前面的税收分类代码开哪个比较合适啊?
老师我用银行存款支付的运费应该怎么写分录,运费发票也没有给我们开,还没有确认收入,运费是每天付,收入是对方月末才给出结算单,我们是商贸公司,我们给甲方一票结算,运费和煤一起开出13点的票
2025年A公司电子账上体现分别给公司B和公司C进行了多笔投资,记账会计摘要写投资款,计入了长期股权投资,但是没有任何协议,问了出纳就是资金调剂,目前26年所得税汇算清缴是否要补充协议,补充什么样的协议或者如何调整好?法务给了一个模版让签署这个:一般通用项目投资合同(固定+分红)来签署协议 我有疑虑合适吗这个模版?
老师,我运输有限公司2月购买一台二手车,实际付款18000元.二手车销售发票是6000元。老师,这部车要做卡片吗?
当时就应该提前约定好了,你们提供哪些发票,然后他收的税款又是多少。
约定好了,他们收到工程款后,扣下交的税金还有管理费,提供成本票后退税,当时也没说不过账不退税
那就按照约定的来执行 过帐之后才给的话也没关系 只要最后给你们是按照约定的来的就行。
他们说的退税也不是退到个人卡上吧,只是钱还在他们的公户上放着,我们可以灵活支配是吗
最好是退给个人,退给个人的话,你这样就不用交税了,你退公户的话,他还得交税。
我们是按比例提供的票,到时候收到工程款扣代交的税金跟管理费后,剩余的钱正好是提供发票过账的数额,如果她把退税款对公账户打给个人,那她公户上过账{成本发票}就对不上了
那就可以退到公司账户,你们做往来,借其他应收款贷,银行存款退回来再做相反的。