当时你们是怎么约定的?
我们是被挂靠方 我们帮挂靠公司开出的销项票 增值税以及附加税都是我们交的 挂靠单位是不是应该把所交税款还给我们 还要提供给我们进项发票 是这样吗
建筑业挂靠,企业所得税收2%,咨询相关老师,老师说不太高,也不太低,比较合理,我想问一下,这个需要被挂靠方给我们提供成本发票以后按这个吗?还是被挂靠方不提供成本票也按2%?
我们提供了相应的成本发票,但是被挂靠方不退提供发票的税款部分,异地预交税款也不给,说是过账之后才给,被挂靠方这样合理吗?
被挂靠方当月开出销项发票,我们提供给了成本发票,但是被挂靠方没有认证,跟我们说成本票过账之后再认证如果不认证进项,那税负不是很高吗?税务局难道不会查吗
被挂靠单位给甲方已开票14550000元(含9%税),我公司(挂靠方)在项目的所在地已预交2%的增值税,10%的附加税以及千分之二的所得税,截止到目前被挂靠单位已扣管理费145500元(管理费已扣够),所得税10万元。目前我司已给挂靠公司提供成本票:专票11436680.57元(不含税)+税额1029219.43元。普票1916000元。被挂靠单位让我们公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理吗?被挂靠方认为我们还差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供给他。
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
当时就应该提前约定好了,你们提供哪些发票,然后他收的税款又是多少。
约定好了,他们收到工程款后,扣下交的税金还有管理费,提供成本票后退税,当时也没说不过账不退税
那就按照约定的来执行 过帐之后才给的话也没关系 只要最后给你们是按照约定的来的就行。
他们说的退税也不是退到个人卡上吧,只是钱还在他们的公户上放着,我们可以灵活支配是吗
最好是退给个人,退给个人的话,你这样就不用交税了,你退公户的话,他还得交税。
我们是按比例提供的票,到时候收到工程款扣代交的税金跟管理费后,剩余的钱正好是提供发票过账的数额,如果她把退税款对公账户打给个人,那她公户上过账{成本发票}就对不上了
那就可以退到公司账户,你们做往来,借其他应收款贷,银行存款退回来再做相反的。