当时你们是怎么约定的?

建筑业挂靠,企业所得税收2%,咨询相关老师,老师说不太高,也不太低,比较合理,我想问一下,这个需要被挂靠方给我们提供成本发票以后按这个吗?还是被挂靠方不提供成本票也按2%?
我们提供了相应的成本发票,但是被挂靠方不退提供发票的税款部分,异地预交税款也不给,说是过账之后才给,被挂靠方这样合理吗?
被挂靠方当月开出销项发票,我们提供给了成本发票,但是被挂靠方没有认证,跟我们说成本票过账之后再认证如果不认证进项,那税负不是很高吗?税务局难道不会查吗
被挂靠单位给甲方已开票14550000元(含9%税),我公司(挂靠方)在项目的所在地已预交2%的增值税,10%的附加税以及千分之二的所得税,截止到目前被挂靠单位已扣管理费145500元(管理费已扣够),所得税10万元。目前我司已给挂靠公司提供成本票:专票11436680.57元(不含税)+税额1029219.43元。普票1916000元。被挂靠单位让我们公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理吗?被挂靠方认为我们还差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供给他。
老师,我们是被挂靠方,当时招投标定的挂靠方提供的劳务公司必须开3%的劳务费发票,当时他们也认可签字了,但是过程中提供发票给我的时候,就说要换劳务公司,开1%的发票给我,合同也随之换成1%的了,这样对财务来说有什么风险吗
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
当时就应该提前约定好了,你们提供哪些发票,然后他收的税款又是多少。
约定好了,他们收到工程款后,扣下交的税金还有管理费,提供成本票后退税,当时也没说不过账不退税
那就按照约定的来执行 过帐之后才给的话也没关系 只要最后给你们是按照约定的来的就行。
他们说的退税也不是退到个人卡上吧,只是钱还在他们的公户上放着,我们可以灵活支配是吗
最好是退给个人,退给个人的话,你这样就不用交税了,你退公户的话,他还得交税。
我们是按比例提供的票,到时候收到工程款扣代交的税金跟管理费后,剩余的钱正好是提供发票过账的数额,如果她把退税款对公账户打给个人,那她公户上过账{成本发票}就对不上了
那就可以退到公司账户,你们做往来,借其他应收款贷,银行存款退回来再做相反的。