同学你好 你们的留抵咋来的

老师,我公司有留底50多万,主要是买的房屋产生的留底,本来名单里没有退税,最后一天专管员又说必须改增值税报表,不能体现有留底50多万,只能做无票收入,充抵了留底。后期我这也没有收入,我这该咋做呢?
老师,我们这边税务局有个政策说的因为疫情对企业的扶持,可以申请留底退税,有个公司已经申请了300万的留底退税,这个我们应该怎么理解,怎么做
老师,我们公司想做留底退税,主管税务所说让我们把国标行业变更过来,这个怎么做?是需要工商变更主营业务吗
老师,我们公司是物流辅助服务的,主要做仓储的,有很多留底税,但是税务不给我们退税,说这个行业不应该有这么多留底
金税四期,领导要求按照开票内容来写摘要,我们是物流企业,如一张报销凭证中发票有多张,开票内容有物流辅助仓储费 物流辅助装卸费 物流辅助代理费,这些增票不含税金额我都是合计进服务成本的(挂成本是因为业务实质都是成本),想问老师,摘要我该如何写,以前我都是写仓储费的,谢谢
预收账款比较大,可以走现金平掉么
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
就是和上游公司业务开的,后来有滞留业务,没抵扣掉
同学你好 那这个你转出就可以
老师我需要怎么做?
同学你好 就是多的进项税直接转出
是做账务处理,然后在电子税务局申报了吗
税务建议该报收入报收入
意思是让你们做无票收入吧
那老师税务的确认收入是以开出发票为时间节点还是以业务开始为节点
同学你好 以业务开始为节点
签订合同开始还是开始业务就要报无票收入吗?
开始业务就要报无票收入
那后期开票怎么抵回无票收入
无票收入负数红冲就可以
好的,那这个留底退不回来只能消化掉了?
对的 只能消化了 冲抵了
不能挂账上日后用了吗
我们撤销申请也不可以吗
同学你好 这个不可以
谢谢老师,那按留底税额全部报无票收入就可以了吗
对的 报无票收入就可以