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老师,我们公司是小微企业,现增值税减按0了,那做账时这部分免征的增值税要计提按3%计入营业外收入吗?

2022-06-08 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-08 13:58

不用再处理增值税了。

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不用再处理增值税了。
2022-06-08
你好,是按照1%计提就行的
2022-01-05
不需要的哈,只体现1%的增值税那部分
2023-12-18
你好,你是按照不含税的销售额乘以1%结转的吗?
2021-05-08
是的,小规模纳税人季度销售额未超 30 万(季度)享受增值税减免时,需将减免的增值税计入 “营业外收入”。 具体分录: 确认收入时:借:银行存款 / 应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费 —— 应交增值税(按 3% 或 1% 计算的税额) 季度末确认减免时:借:应交税费 —— 应交增值税贷:营业外收入 —— 增值税减免
2025-10-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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