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请问一下,之前1月份收了客户款,2月份开票出去怎么做分录啊?直接先做应收账款,完了之后应收和预收再对冲可以吗?

2022-06-08 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-08 14:16

你好 借:银行存款 贷:预收账款等 等到2月份 借:预收账款 贷:主营业务收入 增值税

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快账用户7416 追问 2022-06-08 14:19

直接用预收吗  不用经过应收?

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齐红老师 解答 2022-06-08 14:22

这个科目只是过渡科目的

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快账用户7416 追问 2022-06-08 14:28

应收是过度科目吗?如果之前有预收开票的时候直接用预收?

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齐红老师 解答 2022-06-08 14:32

是的,因为最终是要作为银行存款的阿

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快账用户7416 追问 2022-06-08 14:34

好的老师 还有一个问题是企业为员工买了工伤保险,当月计提,当月缴纳吗?我下面的分录有对吗?计提工伤保险:   借:管理费用——工伤保险     贷:应付职工薪酬——工伤保险   缴纳工伤保险费:   借:应付职工薪酬——工伤保险     贷:银行存款 还有一个问题是电脑可以一年折旧完吗,还是一定要按照3年

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齐红老师 解答 2022-06-08 14:35

你好,其他问题需要重新提问的

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你好 借:银行存款 贷:预收账款等 等到2月份 借:预收账款 贷:主营业务收入 增值税
2022-06-08
你好,你发票红字,直接冲当月的就可以了,不用做调整以前年度损益的 借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税-销项税 红字
2023-03-10
1.冲红之前的发票:借:应收账款 红字,贷:预收账款 红字。 2.重新开发票:借:应收账款,贷:主营业务收入。 3.收到尾款:借:银行存款,贷:应收账款。
2023-09-26
借银行存款待预收账款。 借预交增值税贷银行存款。
2024-04-07
次月再调整成正确,即可。
2022-05-30
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