借:管理费用—福利费,。贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费,贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 借:主营业务成本,贷:库存商品
企业购买成品进来,用自己的品牌包装后销售出去,这样的业务,怎么做帐
生产企业购买成品进来,用自己的品牌包装后销售出去,这样的业务,怎么做帐
公司将A产品固定比例的销售收入拿出来用于奖励该商品的购买方,且购买该商品后可一直获得该商品后续销售收入的奖励,公司收到销售收入时该怎么做账,将奖励分给客户的时候呢?
自己买来用来销售的产品,领出来用于员工奖励,账务处理怎么做呢
企业安装固定资产领用原材料和自己生产出来的产品,增值税怎么处理?
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
采购货物时,那个进项税,不用转出是吗
老师在吗,这个不用进项税转出是吗,还是直接做销项税
是的你的理解是对的