您好,借原材料或库存商品,贷应付账款。销售。借应收账款,贷主营业务收入,借主营业务成本,贷库存商品
企业购买成品进来,用自己的品牌包装后销售出去,这样的业务,怎么做帐
生产企业购买成品进来,用自己的品牌包装后销售出去,这样的业务,怎么做帐
老师,我是建筑装修企业,会买一些商品出来直接卖出去,也会买一些材料进来然后自己简单组合一下做成成品卖出去,那我购进回来的商品,可以把用于销售的入库存商品,用于加工的材料入原材料吗
购入材料,进入公司,公司做的是集成业务,买进来自己组装,然后做成成品卖出去,现在收到材料的发票,这个要怎么做账呢?
你好老师,电商企业自己发货,购买的纸箱装商品发出,发生的的快递费包装费分别是记到主营业务成本,还是入销售费用
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
老师人力资源公司,一般纳税人,在申报增值税的时候,附表三还要填写吗
和自己企业生产销售一样做账对吗
您好,是的,您的理解非常正确