您好, 计入到其他应收款

老师好,我司收货并代垫运费,拿代垫运费分录是不是,借其他应收款,贷,银行存款。我做的是内账
帮客户代垫的运费计入应收账款还是其他应收款
学习实操课的销售商品,代垫的运输费,是借:其他应付款,贷:银行存款,收到代垫运费后就借:银行存款,贷:其他应付款,这好像跟我学的会计实务有点不一样,我记得我学的是代垫的运费是应收帐款呢……
销售方代垫的运费是计入应收账款还是其他应收?
老师,您好!请教个问题。如下图:在初级考试里,甲公司代垫的运费不应该是计入“应收票据”吗?为什么这里要把代垫的运费计入“其他应付款”?另外,就算把代垫的运费单拿出来,不也应该是“其他应收款”吗?垫出去的钱,不应该是应收吗?
出口企业《生产和外贸》要是采购发票是小规模专业发票3%税率,到免抵退和免税申报怎么修改退税率
收销售款有银行回单就没开收据可以吗?
老师,您好,那天您回复我的问题时,我当时忙忘了看,所以不能在原来的问题上追问,,,就是我提到的关于2个大项目,9家公司运营,我之前是分开了,所以合并数据有点麻烦,,,
老师好,一般纳税人增值税申报表主表25栏数据怎么修改?从哪里取数?应纳税额是0,可是本月数和累计数都有金额
因供应商没有交税够的是库存商品,税务局让我们进项税额转出,完整分录怎么做
老师个体工商户能给我们开专票吗,我是一般纳税人门窗厂
餐饮费是免增值税?有这个优惠政策?
我是私立学校,公司员工办业务买了112800的五粮液作为招待费,这个能不能记招待费
老师,私车公用好多的通行费发票都没来得及报销,就跨月了,我需要在3月挂账,每张发票都打的话太浪费时间了,有没有好的办法
我们是建筑公司,卖材料,有Pvc胶,选税收分类编码的时候可以选文具吗?