你好; 确实发生; 暂时没有取得合理发票的 ; 可以暂估成本费用的

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
老师,我这边有家个人独资企业,原来是核定征收的,去年开票也不超过180万的。1季度开票13万。疫情期间,突然发现变成查账征收了。 想问下是否可以做预估成本先。做的话,做什么凭证呢 谢谢
你好老师,我是上海地区的,以前是核定征收缴税,2023年变成了查账征收,我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万),这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收,扣的税款比原来高出好几倍,我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了,成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格,我以后该怎么报税,成本费用是指的别人给我开的发票还是什么,收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了,我要怎么做帐? 问题有点多,麻烦老师了!感谢!
老师,首先,我发的图片里这家建筑公司在企查查里是经营异常,但是呢,奇怪,这家公司中标了,就是村里有几个山头,需要铲平,他就承包了,后期是做汽车城的,现在的问题是,这个异常公司想合理避税,因为是中标的,然后私账这条路行不通,对方也就是村里要一次性打140万过来,我建议是多开家公司,账从两家公司上走,那么一年不超过120万免增值税吗,然后老板说这个是中标的,中标的是什么单位,就要用什么单位,可能行不通,这个我就不懂了,行不行得通我就不懂了,还有一个问题,如果一次性打过来140万,是不是可以分期开票,一个月不超过10万免增值税,是不是可以先做预付款,然后分期开票,这样的操作可行吗,然后企业所得税,这个月140万,预缴是140*0.25=35万,这个季度预缴是25%的吧
汇所清缴里面工资薪金账载金额是填哪个金额
老师您好,公司基建开始前先进行三通一平工程,已发生的成本里包括土方,道路,场坪,围挡,临时大门还有其他措施项目费,当时签了三个合同,一是三通一平一阶段工程,三通一平二阶段工程,围墙及部分场坪工程,财务分别建了两个在建工程卡片(1.围墙及部分场坪工程2.三通一平工程)现在能达到使用状态,请问应该如何核算呢,能转固吗?还是往哪里放呢?
减少注册资本,的流程中,要求给债权人发书面通知,告知公司减资,是发给所有债权人吗,滚动结算的债权人呢?另外实务中大家都做了通知债权人这一步吗
公司做注册资本减少,名义减资,同比例减资,对公司一些长期合作的短期负债,滚动结算的债权人,是否需要发减资的通知呢?还是就直接公示就行?
请问老师公司以前是一般纳税人简易征收3%,现在变一般计税13%,那在税务系统开票怎么操作?要变变更什么手续吗?
@朴老师,我想问下我们连人带设备一起租赁的话是怎么开票大类 湿租的开票大类选择什么,开票明细应该怎么写,如何来区分干租 因为有的大类一选择租赁他就会带出来13%的税率
请问老师,总分公司的内部交易,合并的时候怎么调呀
公司做注册资本减少,名义减资,同比例减资,对公司一些长期合作的短期负债,滚动结算的债权人,是否需要发减资的通知呢?还是就直接公示就行?
老师,劳动保障年报中, 1、审查年度(2025年),财务账应付工资总额按什么填? 2、审查年度工资表应付工资总额 3、审查年度工资表实发工资总额按啥填? 4、有的月份我没有计提工资直接发放的 (借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-法人)
请问老师,总公司中标可以往分公司打款么?分公司在项目所在地的
好的,谢谢。那凭证做什么,做多少金额呢。
你好; 是的。 是实际发生多少做多少哈