您好,预缴是(140-总成本)*0.05

老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
可以先做预付款,然后分期开票
可是这个销售款是月度10万免税,免增值税,年度也就是120万,那还有20万呢,放到第二年开票吗,再说前期三季度是90万,后面还有50万,最后一个季度50万,只交这50万的增值税,还是说年度超过120万,前面的90万就全部也要交增值税
还有客户一次性打款140万,税法上规定 收到款就是交增值税的时间,这个开票经得起查吗
开票就交增值税,140万交1%增值税,
就单一这个合同来说是不免增值税的。
跨年开票有偷逃税款风险。
老师,我还想问下,如果分期开票,假如前面3个季度90万,也就是说前面三个季度是免增值税的,那么第四季度是50万,那这种情况是以年为单位,全部交140*0.01的增值税,还是说只交50*0.01的增值税,这个是怎样的
还有这个客户是140万一次性打过来的,然后,是不是这个月就要全部做收入,然后这个工地的预缴税款是不是140万-这个季度的成本,然后预缴,可是,一年有12个月,万一下一个季度有成本,但是没有收入,那不是上个季度预缴多了,然后年汇算清缴,不是就要退税给公司,那我听说退税的程序很麻烦,退税容易引起稽查是吗,那如果是这样又不能把后面的季度的成本放在前面,那怎么办呢
申报未票收入,,后面季度补开发票就行。
退税不麻烦,前期确认好未票收入即可。
贵公司开票是可以一次性开140万的,,相应增值税率1%,
也可以申报未票收入140万,后面补开票即可。
然后年汇算清缴——预计总成本,入到当年,汇算前调整就不会交多了