您好,预缴是(140-总成本)*0.05
老师,我目前在一家大企业做结算会计,加上社保工资3千,不包吃包住,我要是在公司待久了,我应该就是从结算到成本,最后进税务,可能是我毕业这一年多跳槽频繁吧,一方面,确实会计工资不高,还有我老公是做施工的,就想着要不转行做资料员,听说工资比较高,以后可以承包资料,一个月拿一万的工资,想想可以跟老公不在分居,工资又高确实很心动,但是我在这里上班,带我的师傅很认真的教我,我也上手了,培养我是为了孕期可以接替她,我的室友同事也曾说,这个岗位走了好几个,试用期3个月,你才一个月,到时候领导觉得你行,就会跟你说试用期过了,我内心从长远来看,我应该转行,但是我也害怕,我还没有学到一个月一万的程度,我老公失业了,因为工地不是经常就有,然后我又去应聘会计,还是没经验,还是三千的工资。
老师,首先,我发的图片里这家建筑公司在企查查里是经营异常,但是呢,奇怪,这家公司中标了,就是村里有几个山头,需要铲平,他就承包了,后期是做汽车城的,现在的问题是,这个异常公司想合理避税,因为是中标的,然后私账这条路行不通,对方也就是村里要一次性打140万过来,我建议是多开家公司,账从两家公司上走,那么一年不超过120万免增值税吗,然后老板说这个是中标的,中标的是什么单位,就要用什么单位,可能行不通,这个我就不懂了,行不行得通我就不懂了,还有一个问题,如果一次性打过来140万,是不是可以分期开票,一个月不超过10万免增值税,是不是可以先做预付款,然后分期开票,这样的操作可行吗,然后企业所得税,这个月140万,预缴是140*0.25=35万,这个季度预缴是25%的吧
老师,首先,我发的图片里这家建筑公司在企查查里是经营异常,但是呢,奇怪,这家公司中标了,就是村里有几个山头,需要铲平,他就承包了,后期是做汽车城的,现在的问题是,这个异常公司想合理避税,因为是中标的,然后私账这条路行不通,对方也就是村里要一次性打140万过来,我建议是多开家公司,账从两家公司上走,那么一年不超过120万免增值税吗,然后老板说这个是中标的,中标的是什么单位,就要用什么单位,可能行不通,这个我就不懂了,行不行得通我就不懂了,还有一个问题,如果一次性打过来140万,是不是可以分期开票,一个月不超过10万免增值税,是不是可以先做预付款,然后分期开票,这样的操作可行吗,然后企业所得税,这个月140万,预缴是140*0.25=35万,这个季度预缴是25%的吧
老师你好,我们公司现在有好几家公司,财务就我一个人,加上这个月注册的2家影视公司,共6家公司。前几天影视公司老板让我给另一家同行业的开票17万,他们好像是没有按期申报纳税被税务机关拉进走逃失联的黑名单了,税务异常虽然处理了都是黑名单还没放出来,所以1分都开不了,说那边财务不用了要我来处理,所以我现在相当于在透过我们老板和专管员在处理这个事情,电子税务局密码给我了,然后又发给我一张购进影视制作的票21万,其他的所有都没有,我想问下这家公司我应该接吗?如果接,要做好哪些交接?另外加上这家就有3家影视传媒公司,请问做账和报税有区别吗?
在企业做了十年了,主要是建筑,有中级职称,35了。昨天面试了一家记账公司的沟通会计岗位,说是可以去,但是那边都是00后,她们比我懂得多。加上我是从企业过来的,有可能会不适应。我考虑到后面还想考税务师,他那边就有自己的税所,内部调岗比较方便,当然了,我也不知道今年税务师能考啥样。这是个自己的方向吧,老师能给点建议吗?怎么看待我这个情况去做沟通会计这个事,对这个行业没啥了解。
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
可以先做预付款,然后分期开票
可是这个销售款是月度10万免税,免增值税,年度也就是120万,那还有20万呢,放到第二年开票吗,再说前期三季度是90万,后面还有50万,最后一个季度50万,只交这50万的增值税,还是说年度超过120万,前面的90万就全部也要交增值税
还有客户一次性打款140万,税法上规定 收到款就是交增值税的时间,这个开票经得起查吗
开票就交增值税,140万交1%增值税,
就单一这个合同来说是不免增值税的。
跨年开票有偷逃税款风险。
老师,我还想问下,如果分期开票,假如前面3个季度90万,也就是说前面三个季度是免增值税的,那么第四季度是50万,那这种情况是以年为单位,全部交140*0.01的增值税,还是说只交50*0.01的增值税,这个是怎样的
还有这个客户是140万一次性打过来的,然后,是不是这个月就要全部做收入,然后这个工地的预缴税款是不是140万-这个季度的成本,然后预缴,可是,一年有12个月,万一下一个季度有成本,但是没有收入,那不是上个季度预缴多了,然后年汇算清缴,不是就要退税给公司,那我听说退税的程序很麻烦,退税容易引起稽查是吗,那如果是这样又不能把后面的季度的成本放在前面,那怎么办呢
申报未票收入,,后面季度补开发票就行。
退税不麻烦,前期确认好未票收入即可。
贵公司开票是可以一次性开140万的,,相应增值税率1%,
也可以申报未票收入140万,后面补开票即可。
然后年汇算清缴——预计总成本,入到当年,汇算前调整就不会交多了