你好,有取得相应发票吗?

老师,把计算过程也写一下 AB两家公司无任何关联方关系。2018年1月2日,双方签订合并协议,A公司以发行股票 2000 万股作为合并对价取得 B 公司 80%的股份。股票的面值为1元,实际发行价格2.4元,向股票发行机构支付发行费用40万元。另以银行存款支付合并过程中发生的评估审计、法律咨询等直接相关费用 30万元。 2018 年 12 月 31日,B 公司取得净利润 180 万元;宣告发放股票股利 100万元。 2019 年12月31日,B 公司取得净利润 200万元; 2020 年2月10日,B公司宣告发放现金股利120 万元: 2020 年 2 月 15 日,A 公司取得现金股利。 要求:(1)计算 A 公司长期股权投资的初始投资成本: (2)编制 A公司取得投资时的相关会计分录。 (3)编制 A 公司2018 年 12 月31 日至 2020年2月15日的相关会计分录。
3.某企业为增值税一般纳税企业,材料按实际成本核算,适用的增值税率为13%,2019年5月份发生下列业务: (1)开出银承兑汇票一张,面值30000元,用于抵付其前欠 A 公司的货款。该票据为带息票据,票面利率10%,期限6个月,并按0.5%支付银行承兑手续费。 (2)采用托收承付结算方式从 B 公司购入一批甲材料,专用发票注明价款100000元,增值税13000元,对方代垫运杂费400元(不考虑运杂费增值税)。材料已运到并验收入库,款项尚未支付。 (3)上述银行承兑汇票到期,企业付款给 A 公司。(4)到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日,收到 C 公司先支付货款的5650元,5月15日,与 C 公司签订销货合同,供货金额10000元,应交增值税1300元。5月20日,按合同规定,向 C 公司发出货物,确认销售实现,余款在发货后一周付清。一周后,收到 C 公司补付的货款5650元。
a公司与演员c签订服务协议,一次性用银行存款支付12万元,未来两年内要为a公司推广宣传,并按实际带货销量支付佣金,怎么做会计分录
某企业为增值税一般纳税企业,材料按实际成本核算,适用的增值税税率为13%,2022年5月发生下列业务:(1)开出银行承兑汇票一张,面值30000元,用于抵付其前欠A公司的货款。该票据为带息票据,票面利率10%,期限6个月,并按0.5‰支付银行承兑手续费。(2)采用托收承付结算方式从B公司购人一批甲材料,专用发票注明价款100000元,增值税13000元,对方代垫运杂费400元。材料已运到并验收入库,款项尚未支付。(3)上述银行承兑汇票到期,企业付款。(4)到期支付B公司材料款。(5)5月10日,收到C公司先支付货款的5650元.5月15日,与C公司签订销货合同、供货金额10000元.增值税税额1300元,按合同规定,向C公司发出货物,确认销售实现。余款发货后一次付清。收到C公司补付的货款5650元。(6)按合同规定,向C公司发出货物,确认销售实现。(7)收到C公司补付的货款5650元。要求,根据上述资料编制有关经济业务的会计分录。
20年年初W公司向银行借入700万元人民币,期限为一年,固定利率为5%,年 末一次性还本付息。该笔资金用于某项目的经营,该项目带来的收入是美元。W公 司为防止美元汇率变动风险,通过银行寻找互换的另一方。银行协助找到的Y公司有 一笔100万美元,期限为1年,固定利率为5%,年末一次性还本付息的对应业务,Y 公司的未来收入为人民币。W公司与Y公司在年初签订了按照年末实际市场汇率进行 货币互换的协议,并于签约日向中介银行支付了手续费5 000元。假设签约时美元兑 人民币的汇率为1:7,年末互换时汇率为1:6.8。W公司在年末与Y公司按照实际汇率 交换了本金和利息,并及时偿付了人民币借款。 要求:编制W公司20年与Y公司货币互换所做的会计分录。
老师你好,请教一下,销售开10万发票,需要开多少进项发票呀?急急
内账怎么做?只要除了外账涉及的内容都做吗?还是无论内外账,只要体现实际发生业务的,就做为内账?谢谢你了
老师你好,咨询下,就是员工在A公司做事,然后A公司付了工资到公账上,我们付员工工资是大于A公司付的款,这个我们需要开票给A公司么,分录如何做呢?还有老师银行承兑,商业承兑汇票如何操作呢?
老师,采购的材料签订了合同的,有固定单价。后面因为紧急要货产生了额外的200元运费,对方开具发票怎么开具合理呢?没办法开运费发票,加到材料里面开的话单价就和合同签订的单价不一致了。我准备让他一并开到材料里面,在发票备注栏备注含加急运费200元,您看这样处理可以吗?不会有税务风险吧!谢谢
老师,现金结的账可以开发票吗?金额有限制吗?公司和个体工商户对这方面要求一样吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,演出公司购买的化妆品,口红,纸巾,晾衣架都去什么科目,谢谢
印花税依据什么计税依据缴纳?
老师请问下,公司把注册地变更为其他地方,生产地在原来的注册地,这样可以吗有没有什么影响?
老师好,怎么查公司社保单位编码呢?谢谢