同学你好。如果你想整个做的比较合规,就是有据可查,那么你需要做个税申报,要去开通做个税申报,流水呢就每个月用公账打到你的工资卡上面,真正的去转这个钱,还有社保也要在你弟公司购买
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
还要买社保呀 ,现在的情况就是没有开通社保,也从来没有做这个个税申报
那我现在的话,用公账转这笔工资,不买社保,也不申报这个个税的话,我弟公司的风险是不是比较大
同学你好,发工资是代表公司名下有员工,又没有购社保,这个是有隐患的, 不过,你要是短时间用下,大的风险也没有,
应该是弄9个月,主要是之前没有任何的流水,现在突然每个月要付9000的工资,那这个钱从哪里来,本来每个月申报的收入也是零,那现在走这个流水的话是不是有风险
同学你好,款,先从股东你弟打款到公司公帐上面,等于是公司向股东借的钱, 一个月9千,也没事了,也没有大风险;
老师,那就是说我要先去核定个税是吧,然后每月发工资,然后申报个税 我现在的想法是我弟现在真实的去转这笔钱,只不过这笔钱也是我私下转给我弟的,然后从公账上以工资的形式发我。这种可以吗,但是账上我就是公司向股东借的钱,这样可以吗
同学你好 ,具体是你转不转款给你弟,这是你们私下沟通就好, 可以的;