同学你好,新建帐套初始化的时候,会计科目需要录入期初余额,期初余额根据老账套的科目余额填!

老师,你好,我们公司之前用一个财务软件,今年换了一个财务软件,那我从1月份开始录入期初数,期初余额就是去年的期末数,还需要填各个科目的本年借贷方累计数吗?
老师好!公司换财务软件,重新建账,请问累计借贷方要填吗?还是直接填期初余额即可?
老师,我问下 我们公司换了财务软件,要重新建账,请问,那些已经结转后没有期末余额的只有累计金额,请问把有累计金额的录入之后,余额表上看不出来,对财务报表有影响吗,能看出数据吗
老师好!换财务软件建立期初数时,发现原软件里同一客户同一科目里客户名称录重复借贷方余额相等,按照原软件原原本本的照搬下来,然后做分录调整,还是把借贷方余额直接冲掉,录期初余额为0?
老师,刚接手了一套账,之前在代账公司的,财务软件不一样没办法直接导入帐套,我重新建帐套的话,期初数据用科目余额表去填吗?之前的账务处理他们到7.31
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
ups并机卡2个共8000入资产吗
老师,请教下,就是5月份报废了一批不良品,之前说是可以回收的,但是因为回收使用耗用的人工能耗太高就无偿叫叫收的人拉走了,这个不良报废金额,可以做长期待摊吗
年初余额/累计借方/累计贷方/期初余额,1-5月份累计数要填吗?还是只填一个期末数作为建账的期初数
如上图,期初余额,累计借贷方期初余额怎么填?年中建账,1-5月发生额要填吗
你好,建账的时候只填期末数。不需要发生额