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老师好!换财务软件建立期初数时,发现原软件里同一客户同一科目里客户名称录重复借贷方余额相等,按照原软件原原本本的照搬下来,然后做分录调整,还是把借贷方余额直接冲掉,录期初余额为0?

2023-03-30 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-30 13:15

你好,建议按照之前的搬下来,然后你再做账务处理调整。

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你好,建议按照之前的搬下来,然后你再做账务处理调整。
2023-03-30
您好,那您最好找出错误原因或者找外部人员处理,否则责任说不清楚
2023-01-20
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
同学你好 1;错;2;错;3;对;4;对;5;错;6;错;7;对;8;错;9;错;10;错; 分录 1 借,固定资产500000 借,银行存款200000 贷,实收资本一某企业 200000 贷,实收资本一某人200000 2 借,银行存款100000 贷,短期短期100000
2022-06-12
你好!当时对方提供的是增值税专用发票还是普票,对方应该手存根联,先去税务局办理发票挂失,专票的话可以用复印件加盖发票专用章入账。普票就麻烦点复印件入账但是不可以企业所得税前抵扣费用汇算清缴需要做利润调增,业务是现实的合同可以补签一份
2020-09-08
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