咨询
Q

丰以还伴赵(举仙赵)13.如果系统内编码方案中,科目编码级次为4-2-2-2,则下列编码符合要求的是()。A.银行存款-工行存款1002001B.原材料-空白光盘14031C.应交税费-应交增值税-进项税额222101001D.管理费用-工资660201

2022-06-09 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-09 11:07

编码符合要求的是D.管理费用-工资660201

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
编码符合要求的是D.管理费用-工资660201
2022-06-09
你好同学 (1)编制上述经济业务相关的会计分录 借,长期股权投资46.33 其他业务收入41 应交税费-增值税销项5.33 借,其他业务成本41 贷,原材料41 借,应收账款22.6 贷,主营业务收入 20 应交税费-增值税销项 2.6 借,主营业务成本16 贷,库存商品16 借,在建工程30 贷,原材料30 借,待处理财产损溢11.3 贷,原材料10 应交税费-增值税进项转出1.3 借,应交税费-增值税(已交税金)1.5 贷,银行存款1.5 借,应交税费-增值税(转出未交增值税)3.73 贷,应交税费-未交增值税3.73 (2)计算天龙公司7月份发生的销项税额=5.33%2B2.6=7.93 应交增值税额=7.93%2B1.3-4=5.23 应交未交的增值税额=5.23-1.5=3.73
2022-09-19
1、x月2日,从乙公司购入N材料,增值税专用发票列示N材料货款金额为XX元,增值税XXX元,款项尚未支付。 借:原材料 应交税费应交增值税进项税 贷:应付账款 2、x月3日,从银行提取现金。 借:库存现金 贷:银行存款 3、x月5日,通过银行存款支付乙公司货款。 借:应付账款 贷:银行存款 4、x月7日,行政部报销业务招待费。 借:管理费用 贷:银行存款 5、x月8日,总经办报销差旅费。 借:管理费用 贷:银行存款 6、销售W产品--批,货物已发出。 借:应收账款 贷:主营业务收入 7、x月10日,从丙公司购入机器设备--台。 借:固定资料 贷:银行存款 8、通过银行存款缴纳上月代扣的个人所得税。 借:应交税费 贷:银行存款 9、x月18日,以银行存款支付修理费。 借:管理费用 贷:银行存款 10、生产车间本月领用材料。 借:生产成本 贷:原材料 11、计提本月固定资产折旧费。 借:生产成本等 贷:累计折旧 12、收到银行存;款利息。 借:银行存款 贷:财务费用 13、计提本月工资。 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 14、通过银行存款支付广告费。 借:销售费用 贷:银行存款 15、提本月城市维护建设税等。 借:税金及附加 贷:应交税费
2022-06-12
总账--凭证--出纳签字中,进行签字 涉及到银行存款 库存现金的凭证才需要签字
2023-02-28
借,原材料 10000 应交税费 增值税 1300 贷,银行存款 11300 借,原材料 250000 应交税费 增值税 44200 贷,实收资本 200000 资本公积 差额部分 借,在建工程 1204 贷,库存商品 1000 应交税费 增值税 204 借,应付股利 970000 贷,库存商品 800000 应交税费 增值税 170000 借,管理费用 85 代。应交税费 进转出 85 最后应交增值税为 -6800-1300-44200%2B204%2B170000%2B85-120000
2020-10-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×