您好,是填此时冲红的日期。

老师,请问给客户开票的一个产品税率填错了(填的是13%,应该是6%),去年2月开具的,当时客户是小规模纳税人,现在是一般纳税人,所以还没抵扣,现在冲红重新开具发票,税率可以改正确的嘛
小规模纳税人开具负数发票的填开日期是填当时重开的日期还是填此时冲红的日期呢?
老师,填开红字信息表时,有一个“发票填开日期”是指当时正数发票开具日期,还是现在红字填开日期?
往期跨年的发票能冲红重开吗?当时小规模开具的普票税率是1%,现在是免税政策,账务又要怎么处理呢?
电孑发票红冲时,选择正数发票代码后,填开日期是填上次正数发票日期,还是当天开红字发票日期?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
那我红冲的税率是按当时的税率,重开是按免税对吗?
您好,跟原来的税率一样。
您的意思是不管是冲红和重开都是按当时的税率吗?
您好,当时纳税义务发生时间。
好的 谢谢
您好,肯定了,业务发生当时的税率。
我理解的也是 因为我红冲的那一笔是发生在4.1之前的,那我红冲和重开不都是按当时1%的税率开具么,但是税务局打电话说我开错了,就应该按免税来
您好,如果是普票就是免税的
对 是普票的
您好,是的。那就是对的。
您的意思如果是普票就是红冲按当时,重开按免税,专票就都是按当时的吗?
你好,对的。没错,你理解的正确。
那这样的话有的公司不是可以操作,之前要是超额要交税的,冲红今年开那不是不用交税了
您好,是的,超额的交税;冲红免税。
好的 谢谢您的解答
您好,不客气,以后规范开票。