你好,借应交税费,借税金及附加附属,只需要做这一个就可以的。

我们是附加税抵减了,前三个月附加税没有退,直接抵减了我附加税还正常计提应该怎么做账
你好,以前多交的税,报税的时候直接抵减了附加税,导致附加税科目有余额,这个要增么做账,
老师,请问我接手一家公司账,发现公司有留抵增值税并且与账一致,但是账面上贷方还有城建教育附加税,我可以直接调成负数税金及附加然后冲掉附加税?或者有可能是之前计提的附加税当时有减免没下账,我现在应该怎么做好点
之前一直没有做加计抵扣,上个月把1-10月的都做了,退回来的钱全部做税收减免吗?还是要把附加税分出来啊?退回的附加税不需要冲税金及附加吗?不分附加税和增值税,全部计入营业外收入嘛
老师好,当月我们有进项税加计抵减额,加计递减的账务处理怎么做?加计抵减后附加税按照抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提,同时减免的附加税也转入收益吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
税金及附加负数刚才打错
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。