你好,账面上贷方还有城建教育附加税,是多计提了吗?

老师,公司是重庆的建安企业一般纳税人有预交税,我刚来公司以前会计没做交接,发现了一些问题,不知道怎么办,求解:(1)第一个会计做的凭证是:借:应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交城建税 贷:现金 又做了一笔计提附加税,借:税金及附加 贷:应交税金-应交城建税 ;后面一个会计做的是:借:应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交增值税-预交城建税 ,应交增值税-预交教育费附加,没做计提附加税,现在预交城建税科目有借方余额2160.74,预交教育附加有借方余额1200.33,预交增值税有借方余额49856.69,怎么做才是对的呢,预交增值税在借方是可以抵扣的吗?
各位老师大家好,公司进销项税额是6203.7,然后进项税额是1708,分录为:销售时,借应收账款:贷:主营业务收入,应交税费销项:6203.7,然后,开进来的抵扣发票:借:管理费用,或者其他,应交税费:进项税额1708.4,应交的增值 税是4495.3,然后什么税金及附之类的,就是按照4495.3来计算,但是现在就是我的系统 账务里面,怎么把销项,进项之间做账务处理才能平账,显示该交的税是4495.3加附加税,请老师们指点一下,谢谢
老师,请问我接手一家公司账,发现公司有留抵增值税并且与账一致,但是账面上贷方还有城建教育附加税,我可以直接调成负数税金及附加然后冲掉附加税?或者有可能是之前计提的附加税当时有减免没下账,我现在应该怎么做好点
请问一下老师,在2017年的时候当时的会计调整以前年度的账户余额调错了,他做了一笔 借:应交税金-应交营业税676.51 利润分配-未分配利润 24775.34 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税24504.22 应交税金-城建税。432.64 教育费附加。 308.43 地方教育费。 206.56 我查账发现:1:但是计提增值税时,做错科目,做到了营业税科目里,导致与应交营业税贷方有余额676.51 2.在2012年时有留底税额2万多,他不知道为什么做一笔转出未交增值税,相当于把留抵税额的做了转出 请问我要调整怎么调整,要不然余额永远对不上
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
老师中午好,公司买车了需要交什么税
老师,购买的房屋原值都包含什么,根据原值缴纳房产税
老师您好,请问退休人员如何选择人员类型,选择离职对吗?
老师好,想请问下公司买的凳子和桌子拿来请客吃饭用的要记入哪个科目,谢谢
融资租赁留购价100元,之前没有入固定资产,现在支付了,如何处理呢
公司有员工是自费交社保,这个怎么申报?
一月工资没有发申报个税按0申报,到2月申报发放数申报吗
老师你好,问下就是2022年有开过普票,但是没有收到打款记录,现在这家公司已经注销,改了名字,现在25年年底将这发票红冲掉了,现在这家打电话问我们是什么意思呢,这个会有什么情况发生呢?还是要怎么补救呢?
公司资金不够 年终奖准备分2波发放 1月份发放3个人 2月份发放另外5个人 申报个税的话 可以申报两次的吧 (2月申报1月份3个人的 3月份申报2月份5个人的) 还是说一年只能在一个月份申报年终奖 呀
老师你好,现在建筑服务公司,新签订的合同,纯人工的那种开票也是开3%的税率吗?是一般纳税人。
这个就是我不清楚呀,除非挨到每个月翻前面的账务处理和增值税申报表了。
你好,需要用申报表和账务处理核对,查明原因 如果是多计提了,就冲销
我需要去每个月翻出来核对吗?
你好,是的,是这样的
老师,我查出来了,是去年应该减半征收的然后多计提了
另外一半相当于减免了
你好,多计提了,就需要冲销才是的