同学你好,你是不是第一次登陆税控盘,开具发票获取的公司信息不准确的话,你可以手动修改的?
老师,我现在在一家电子商务公司,产品是交话费,图片是交接文件,我现在很慌张,我知道从哪里入手,另外我想问一下我要报税,需要哪些信息,还有发票为什么要每个月申请信息呢
这里面的第二个步骤,在网报系统录入发票号码?请问是在哪个界面呢?因为我只听过专用发票需要认证,但是不知道增值税电子普通发票,需要录入信息的。是在深圳电子税务局录入吗?
才接手了一家单位的账,在自然人税收系统里面申报人员工资,我知道员工是去年来的,但不知道具体哪一个月,我可以统一录入信息入职时间就写2022年一月份吗?
申报增值税发现获取的发票信息不完整,需要手工录入,可是不知道在哪里录
一般般纳税人申报增值税,可是5月份的销项发票信息不完整,不知道怎么办
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
税控盘汇总数和开局数十一样的,电子税局上申报增值税,上面获取的发票信息不完整
同学你好,你的意思是电子税务局的增值税申报表中的不含税收入.销项税额与税控盘的数据不一致吗?
这里有10份,我开了15张票,应该有15份,我也核对了我的台账,上了最后5份数据
是不一致
这是我在税控盘汇总时截的图,跟在报税系统
就是税控盘的数据跟系统带到电子税务局的数据不一致。你尝试一下能不能手动修改,如果修改不了的话,你必须要去大厅申报。正常情况下,不会出现这个问题
我不知道在哪里填
你好,首先你是增值税纳税人还是小规模纳税人?
一般纳税人
老师您用词好像不对
手机打字 不方便 抱歉,同学你好,一般纳税人的申报表数据,有可能是数据延迟,所以没有带过来。你可以在增值税申报表的附表一中进行修改,附表一修改完之后会带到主表,你的开票收入以税控盘的数据为准。