你好,同学 先写出会计分录 (1)借,材料采购6900 应交税费-增值税进项897 贷,银行存款7797 借,原材料6000 材料成本差异900 贷,材料采购6900 (2)借,材料采购 18000 应交税费-增值税进项2340 贷,银行存款20340 (3)借,材料采购950 应交税费-增值税进项123.5 贷,银行存款1073.50 借,原材料1000 贷,材料采购950 材料成本差异50 (4)借,生产成本14000 制造费用4000 贷,原材料18000 (1)根据以上资料计算本月材料成本差异率=(-1250%2B900-50)/(23000%2B6000%2B1000)=-1.33% (2)计算本月发出材料应分担的材料成本差异=18000*-1.33%=-239.4

原材料发出的核算【练一练】某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单机10元/公,2019年9月初原材料一A”借方余额23000元,“材成本差账户方余50(1)10日购人A材料600公斤,单价为11.5元公斤,货已,材料收入库(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已材料尚米验收入(3)白制A材料100公斤,已收入库,实际成本为950元(4)本月产品生产用A材料1400公斤,生产车间一般A材料400公要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异2)计算本月发出材料应分的材科成本差异(3)计算期末结存材料应分的材成本差异
6、某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单价10元/公斤。2019年9月初“原材料—A”借方余额23000元,“材料成本差异”账户贷方余额950元。(1)10日购人A材料600公斤,单价为11.5元/公斤,货款已付,材料验收入库;(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已付,材料尚未验收入库;(3)自制A材料100公斤,已验收入库,实际成本为950元;(4)本月产品生产领用A材料1400公斤,生产车间一般耗用A材料400公斤。要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异率;(2)计算本月发出材料应分担的材料成本差异。(3)计算期末结存材料应分担的材料成本差异
、某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单价10元/公斤。2019年9月初“原材料—A”借方余额23000元,“材料成本差异”账户贷方余额950元。(1)10日购人A材料600公斤,单价为11.5元/公斤,货款已付,材料验收入库;(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已付,材料尚未验收入库;(3)自制A材料100公斤,已验收入库,实际成本为950元;(4)本月产品生产领用A材料1400公斤,生产车间一般耗用A材料400公斤。要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异率;(2)计算本月发出材料应分担的材料成本差异。(3)计算期末结存材料应分担的材料成本差异。
、某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单价10元/公斤。2019年9月初“原材料—A”借方余额23000元,“材料成本差异”账户贷方余额950元。(1)10日购人A材料600公斤,单价为11.5元/公斤,货款已付,材料验收入库;(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已付,材料尚未验收入库;(3)自制A材料100公斤,已验收入库,实际成本为950元;(4)本月产品生产领用A材料1400公斤,生产车间一般耗用A材料400公斤。要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异率;(2)计算本月发出材料应分担的材料成本差异。(3)计算期末结存材料应分担的材料成本差异
、某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单价10元/公斤2019年9月初“原材料一A”借方余额23000元,“材料成本差异”账户贷方余额950元。(1)10日购人A材料600公斤,单价为115元/公斤,货款已付,材料验收入库;(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已付,材料尚未验收入库;(3)自制A材料100公斤,已验收入库,实际成本为950元(4)本月产品生产领用A材料1400公斤,生产车间一般耗用A材料400公斤。要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异率;(2)计算本月发出材料应分担的材料成本差异。(3)计算期末结存材料应分担的材料成本差异。
想请教下 我们公司没有经营收入 也没有进销项 我们每次0申报可以吗 财务报表能都填0吗
小超市在美团,京东,淘宝商家平台销售,每月需要在平台导出哪几项数据,涉及销售收入和销售货物明细的 怎么核算应申报的收入?
元旦的活动费用,在12.20号发生的费用是记账12月还是1月
老师这个一年内个5年内为什么不是2024年1月31号和2025年12月31号
老师,请问自动售货机折旧年限是几年,2000一台
老师,我的这家客户有两家公司,之前的员工都是在a公司里面申报工资的,并且专项附加扣除都在a公司,从11月份工资申报开始就会全部转到b公司。员工在自己的手机个人所得税APP里面修改了专属附加扣除申报公司为b公司了。为什么现在在公司个税系统申报11月份工资的时候点击预填扣除信息系统里会显示(当前扣除年度没有采集专项附加扣除数据,请采集后再进行预填)这个提示呢?
这个怎么做账?什么是清退退费?
本月已申报缴纳增值税1万,更正后需缴纳1.5万,想请问更正后扣款是只扣缴差额部分0.5万吗?
老师,现在是申报的员工11月份的工资,可以连同一次性年终奖一起申报吗?也就是说一次性年终奖申报可以现在报吗?
老师您好,分公司其他应付款太多,利润亏损太多,怎样调整好呢?